你好,本月增值税有留抵的税款37440.06 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)37440.06 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
老师,请问本月增值税有留抵的税款37440.06怎么入账
老师,本月增值税有留抵,本月需要做怎样的账务处理?
老师,请问增值税留抵退税要怎么做账?
请问老师 留抵退税的税款怎么入账
老师,请问本月用上期期末留抵抵扣增值税的分录怎么做
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
老师,平时每月底是这么入账的 计算本月增值税款 借:应交税金-应交增值税-转交未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 年底一起结算进销税额,那这样怎么入账?
你好,每个月都需要根据销项税额,进项税额做相应的结转分录,而不是年底一次性做 留抵的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 有税款需要缴纳的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 同时 借:应交税金-应交增值税-转交未交增值税 贷:应交税金-未交增值税
谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢