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老师有笔业务,9月签的合同,总共76000元,十月开专票38000货款到账,还有38000没有开票没有收到,怎么做账呢?成本暂时不确定多少,

2020-11-06 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 14:34

暂时先做开了38000的发票和货款 分录:银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 结转成本(确认开票38000的成本) 借:主营业务成本 库存商品

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快账用户3593 追问 2020-11-06 14:35

就是这3万8的成本不确定也要结转吗?

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快账用户3593 追问 2020-11-06 14:38

实际3万8是9月就到账了,然后10月给客户开的票

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齐红老师 解答 2020-11-06 14:39

你开票了,应该是发货了,所以应该要确认收入了,肯定得确认成本, 除非你开票了,只是预收款,但是没发货,那账上不做收入,就可以不确认成本。 另外,你都卖出去了,不知道成本价多少么,有点不符合常理。

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快账用户3593 追问 2020-11-06 14:42

因为是软件公司项目还没有完那是首笔款的发票?我们还没有出货给他的那这个账务怎么处理?实际3万8是9月就到账了,然后10月给客户开的票

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齐红老师 解答 2020-11-06 14:46

项目的话,按照完工进度确认收入,项目才开始的话,那就先不确认收入,

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暂时先做开了38000的发票和货款 分录:银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 结转成本(确认开票38000的成本) 借:主营业务成本 库存商品
2020-11-06
您好,若没有成本,则不需要暂估,因为后期也得红字冲回。
2020-10-18
你好,你可以暂估一个成本的。
2020-10-16
你好 没发票可以做 但是抵扣不了所得税
2024-09-05
借应收账款,贷利润分配未分配利润, 借银行存款,贷应收账款。
2023-12-20
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