你好,是什么情况下需要给其他公司员工发工资呢?
你好,我想问一下,我们公司给其他公司员工发工资的话,怎么做账呀
老师,你好,我想问下,我们公司的员工把自己的车租给公司用,公司付给他租金,员工怎么给我们发票呢
老师,你好,我想请问一下,我们公司是做维保的,成本就只有员工工资,员工工资是由劳务派遣公司代发的,劳务派遣公司开给我们的发票是劳务派遣费,请问这个应该怎么做账
老师,想问一下,我们公司员工的工资,如果给别的公司帮支付工资了,我们该怎么做账啊
老师你好,我想问一下。现在我们公司的员工有的没有给报工资薪金,但是还用公户给发着工资,这怎么做账
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
他们公司有一个保洁阿姨,也给我们打扫,我们每个月都需要支付给阿姨部分工资
你好 借:管理费用,贷:银行存款
那他们工资怎么做账呢,
你好,支付给阿姨部分工资,账务处理就是 借:管理费用,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我知道这个,就是保洁阿姨那个公司怎么做账,我们不是需要给他们代付一半的工资嘛
你好,保洁阿姨那个公司,账务处理是 借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税
贷 到主营业务收入里面吗?这不属于我们的主营业务收入吧
你好,属于对方公司的收入,你单位的费用
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢