同学你好 有发票就要做账的
老师,请问这个月会计开发票开重复了(本来应收对方才35万,发票有几份开重复了。开到50万),这开多的15万应交的税这个月是肯定要交的,但是收入和应收对方那里到底要不要挂账呢?不挂账我的本月交税跟账上的收入又对不上,挂账的话我的利润表又虚增了15万的收入。
9月份给对方开了400多万的发票,后来到了10月这个合同执行不下去了,钱也没收到,需要把400多万的发票作废掉。但是9月的账我又的做:借应收账款,贷:税,主营业务收入。那我的资产负债表应收账款金额就变得很大了,这样报报表没事吗
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师,请问在2022年12月由于开具错误,就开多了100万,然后在12月做多这个收入100万,成本也做100万,到2月份时开具发票120万,红冲了100万,但是入账的时候,我只做了20万收入跟对应20万的成本,那原来12月的是不是不红冲掉呢?
老师,我们公司前会计接收了两张发票复印件,一共15万,22年的时候这个入账做成本了,但是未付款,挂账应付账款,发票又是纸质复印件未盖对方公司发票章,这个需要怎么处理?
老师,个体工商户可以申报员工的工资吗
老师,员工购买了灵活就业社保,公司给他添加参保登记,当月是灵活就业扣社保还是公司这边扣社保费用
老师,第一季度从业人数,季初人数是本年度1月份的?还是上年12月份的呢?
请问工程公司收到货物运输,公路运输票9个点可以抵扣吗?可以用于成本吗?
老师,往年漏记了对方转的银行汇款单收入11万。现在应该如何做会计分录让账平衡。
老师,如果老板从公司借款,需要怎么缴纳所得税和增值税呢
四月工资计算是计提了265.98的个税,扣了员工265.98,但7月缴纳时系统只出来九元 交了9元,现在算6月工资,这个税差怎么弄
老师,能教一下出口退税返纳税款的操作步骤吗?
老师,我们公司跟对方开了业务发票,但是没签业务合同,要不要交印花税呢
金蝶kis软件专业版,怎么查上半年,哪家公司的营业收入
可不可以开多的这15万不入账?
从账务处理来说怎样做才合理呢?
不能,你都开票了,怎么不入账呢
税我是会交的,但是我入账的话我不是将错就错?因为这15万的发票是开多的,我下月要冲红冲掉的。
是这个月的就直接这个月作废,然后重新开
10月份的,作废不了了。请问有没有怎么做账务处理才会比较合理?
你这个月红冲,10月份的账按照开票金额做账申报,不能少报15万的
10月份开多这15万一定要挂账吗?
对的,这个是一定要做账报税的
我问的是挂账?不是报税,报税是一定要报的,这个我知道。
挂账也是必须要做的哦