你好 计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬。 结转,借:主营业务成本,贷:劳务成本 先收学费,借:库存现金等科目,贷:预收账款 分期确认收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税

老师好,我们是武道教育培训公司,有很多的学员,收的款都算预收账款。确认收入是根据每个学员月销课次数来结算的收入。那么学员非常的多,怎么做分录方便呢。比如我现在的分录借银行存款 贷预收账款-小杨。
老师教育培训行业工资怎么计提,分录是什么,收来的学费先预收然后看课时消耗入账,这两个分录是什么
我们是做教育培训的,比如说,学生报名学习10个课时,我们要根据学习一个课时扣一节课的钱但是我们是一次性收费,一次性收费1000元,分录是 借:预收账款1000 贷:主营业收入1000 同时我们银行存款会增加,怎么做呢? 那么上一节课后怎么减账呢? 以上2个问题
老师,您好。教育培训行业,收到培训费后还未上课,发票已开。怎么做分录。我的理解是先挂在预收账款下面,月底确认上了多少课,再确认收入,冲掉预收。不知道这样处理对不对?谢谢
学校企业 预收的学费 借银行存款 贷预收账款 然后学生来上课一节课的钱怎么做会计分录呢 教师的人工成本是借主营业务成本 贷银行存款吗 还是按照工资先提取借管理费用贷应付职工薪酬 再应付职工薪酬贷银行存款呢?
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
六税两费减免政策,附加税要交吗
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
那发放工资的时候呢
你好,发放工资的时候,账务处理是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等科目