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老师教育培训行业工资怎么计提,分录是什么,收来的学费先预收然后看课时消耗入账,这两个分录是什么

2020-11-07 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-07 11:03

你好 计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬。 结转,借:主营业务成本,贷:劳务成本 先收学费,借:库存现金等科目,贷:预收账款 分期确认收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税

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快账用户6370 追问 2020-11-07 11:04

那发放工资的时候呢

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齐红老师 解答 2020-11-07 11:04

你好,发放工资的时候,账务处理是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等科目 

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你好 计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬。 结转,借:主营业务成本,贷:劳务成本 先收学费,借:库存现金等科目,贷:预收账款 分期确认收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税
2020-11-07
借银行存款贷预收账款100,借预收账款贷主营业务收入50,剩余的50在预收账款里面。这个是没有考虑增值税。
2025-01-17
其实一开始做的不对,先收钱的时候是借银行存款,贷,预收账款。 然后确认给他提供了教学服务在借预收账款贷主业务收入。
2025-01-17
你好,对的,先挂在预收账款下月底确认上了多少课,再确认收入,冲掉预收。
2021-10-31
同学你好 你们直接按照开票的金额做收入就行了 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-01-15
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