你好,进项发票通过认证系统认证数据会自动带到附表二的
老师,我增值税申报表里应纳税额与预交税额不一致,那附加税申报表的计税依据我填哪个?开始我填写了应交税额,但提示没有填写修改依据。
我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
老师:我们一般纳税人申报增值税报表,进项税已报表显示,但是最后的应交税款的金额里却没有减去这笔金额,是不是哪里需要填写啊?
老师:我们一般纳税人申报增值税报表,进项税已报表显示,但是最后的应交税款的金额里却没有减去这笔金额,是不是在哪里需要填写啊?
老师,我们是一般纳税人,7月有一笔增值税没有缴纳,8月有留底的进项税额,现在申报的话能不能用8月的留底税额抵扣7月未交增值税?这个报表里面应该怎么填写?
老师你好!我昨天给工人发工资是5460元,我看一下要交13.8元的个税,我就改了,就报了,5000元,然后今天他说不干了,让我给结清,这个钱我应该给他怎么发合适呢?
企业跟对家签署了一份对赌协议,若未完成协议约定中的代理销售额,则需支付对方100万保证金,请问没完成代理销售额的情况下,支付给对家的的这个100万保证金,可以要求对方开发票吗?对方目前没有相关的服务经营内容也无相关税种
老师您好,小规模公司开房租的发票,季不超30万免增值税,用交房产税、土地增值税吗?
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
但是最后的增值税申报表,没有减进项税,怎么处理啊
你好,你要填完所有的附表再来填主表,要获取认证发票数据才能带得出来
已有数据,但是没有抵减,这个怎么处理
你好,进项税额不能放在简易计税应交税金里抵扣的哦