成本是确认实际支付的金额

比如我收到派遣单位打来的工资 借:银行存款 60003.84 贷:主营业务收入 60003.84 实际支付是:借:主营业务成本 60003 贷:银行存款 60003 计提的金额是计提收到的还是实际支付的?
物业公司,支付员工工资要先计提:借:主营业务成本-人工劳务费,贷应付工资,支付时:借:应付工资,贷:银行存款,对吧 那请问支付外包保洁公司的工资,是不是这样做 借:主营业务成本-人工劳务费,贷:银行存款?
1、借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 实际支付简易征收的税费时, 借:应交税费—简易征收, 贷:银行存款。 2、借:应收账款等, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税—简易征收。 实际支付简易征收的税费时, 借:应交税费—应交增值税—简易征收, 贷:银行存款。 3、借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 实际支付简易征收的税费时, 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款。 请问这哪个是对的?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
老板让我核算成本,月初的时候我要提供什么给老板比较好?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
成本会计月末需要给老板提供什么报表?
老师,农产品公司卖蔬菜,有内销业务跟出口业务,是不是做在同一个账套里
老师你好,卖掉以前没入账的车,卖车款买了新车,怎做分录?
老师,你好!我们是卖酒的电商,平台补贴怎么给他们开票啊,我们只能开酒吧?
郭老师 在线吗?想咨询您!
老师,你好,想问问全托店的模式能不能做出口退税的?
老师,我们是电商公司,双十一平台补贴的钱是计入营业外收入还是其它业务收入啊?
想咨询下:房租合同中,物业费和网费的专用发票,如果此笔费用,按照6个月摊销,进项税额怎么分拆?
那计提呢?
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬、 借:应付职工薪酬 贷;银行存款
比如我收到派遣单位打来的工资 借:银行存款 60003.84 贷:主营业务收入 60003.84 实际支付是:借:主营业务成本 60003 贷:银行存款 60003 计提的金额是计提收到的还是实际支付的?
我这个按收到的计提还是实际支付的计提
计提的是你实际支付的金额
那收到的比支付的多了要调整吗?
不需要的,不需要调整的,这只是各尾数差异
好的,谢谢老师
那别人给我少打了呢?
你可以让别人把尾款再打过来的
不会打过来了
那你也要按支付的金额确认成本