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就是上个月我计提了一笔劳务费,这个月收到发票,及银行付了款,你帮我看会计分录对不对。

就是上个月我计提了一笔劳务费,这个月收到发票,及银行付了款,你帮我看会计分录对不对。
2020-11-09 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 10:03

不需要通过应付职工薪酬

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快账用户9685 追问 2020-11-09 10:04

正确的分录是什么

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快账用户9685 追问 2020-11-09 10:05

那会计分录是怎么样的?计提这笔的上个月的企业所得所都报了

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齐红老师 解答 2020-11-09 10:06

借主营业务成本-劳务费,贷其他应付款这样就可以,

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快账用户9685 追问 2020-11-09 10:08

那个月计提要修改这样的分录 吗?

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齐红老师 解答 2020-11-09 10:14

你这个收到发票,可以直接冲掉你计提,科目不变数值是负数之后按发票做就可以,

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不需要通过应付职工薪酬
2020-11-09
同学你好 劳务费不用计提 直接做分录就可以 借费用科目 贷银行存款
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