您好,可以开票,按照贷款业务开票
我公司为一般纳税人,销售钢筋给建筑工地,钢筋已供完,建筑工地剩余部分货款未付。剩余货款我公司收取资金占用费,这个资金占用费我公司有资格开具发票不,应如何开?
某公司为增值税一般纳税人,2020年仅发生如下业务:(1)2020年9月,购入1000吨钢材,支付3,842,000元货款,109,000元海运费(增值税率9%),当月均取得相应增值税专用发票。截至年末,该批钢材销售出800吨,给客户开具3,209,200元的增值税专用发票,销售时发生运费17,440元(增值税率9%)。货款收回90%,剩余部分计入应收账款。(2)2020年10月,购入50,000吨铁矿,支付进口商货款折合人民币30,000,000元,支付税款3,840,000元,当月取得相应的海关增值税单。年末该批铁矿销售给国内客户30,000吨,给客户开具21,018,000元的增值税专用发票。货款收回80%,剩余部分计入应收账款。(3)2020年度年末应收账款按照0.8%计提坏账准备。补充资料:上述钢材和铁矿砂增值税应税税率为13%,公司所得税率为25%,不考虑除增值税和所得税外的其他税费1、计算该公司2020年收入、成本、利润2、计算该公司2020年实际应缴增值税、应缴所得税
(一)位于市区的某房地产开发公司于2010年1月-2013年2月开发某住宅项目,发生相关业务如下:(1)2010年1月通过竞拍获得一宗国有土地使用权,合同记载的总价款为600万元,缴纳契税30万元。(2)支付开发间接费用50万元、支付建筑企业工程款800万元;(3)发生管理费用200万元、销售费用300万元、利息费用400万元(不能提供金融机构贷款证明)。(4)2012年11月开始销售,可售建筑面积共计30000平方米,截止2012年12月底共销售可售建筑面积的80%,取得收入4200万元;剩余的建筑面积当年尚未销售,企业按照规定办理了土地增值税清算手续。(5)2013年2月房地产开发公司将剩余的20%房屋打包销售,取得收入1050万元。(6)其他相关资料:当地政府规定,房地产开发费用扣除比例为10%。进行土地增值税清算时,可扣除的房地产开发费用为多少
(一)位于市区的某房地产开发公司于2010年1月-2013年2月开发某住宅项目,发生相关业务如下:(1)2010年1月通过竞拍获得一宗国有土地使用权,合同记载的总价款为600万元,缴纳契税30万元。(2)支付开发间接费用50万元、支付建筑企业工程款800万元;(3)发生管理费用200万元、销售费用300万元、利息费用400万元(不能提供金融机构贷款证明)。(4)2012年11月开始销售,可售建筑面积共计30000平方米,截止2012年12月底共销售可售建筑面积的80%,取得收入4200万元;剩余的建筑面积当年尚未销售,企业按照规定办理了土地增值税清算手续。(5)2013年2月房地产开发公司将剩余的20%房屋打包销售,取得收入1050万元。(6)其他相关资料:当地政府规定,房地产开发费用扣除比例为10%。进行土地增值税清算,允许扣除的项目金额合计为多少,可扣除的房地产开发费用为多少
老师,请问下公司自建房产,建设单位垫付修建未按工程进度给我公司开具发票,中途由于缺资金多公司支付了一小部分,开具当付款金额的普通发票(当时是小规模纳税人)其余部分待送审投入使用后,一次开具发票,这时已升为一般纳税,这时取得的专票我公司进项能抵扣吗?
做凭证时,进项发票税款所属期是上个月还是哪个月到哪个月?
郭老师在吗,有问题想咨询
2018年交了土地罚款,在电子税务局能查出来吗?
老师:非居民个人算税时。是按月度税率表,如果是工资薪酬,也要减5000,然后再乘以月度适用税率吗? 2:如果是劳务报酬,稿酬,特许权,也是以小于4000,减800作为收入额,大于4000,乘以80%,然后要用工资薪酬的月度税率表??(不要减5000)
国内企业向个人(外籍人士)支付一笔奖金,外籍个人提供劳务在境内。支付金额6万美金。需要缴纳什么税。是否需要做支付备案(如何做)
老师,有没有外债操作流程及相关规定,外债还款一定要在外债户还本付息吗?还是公司基本户或一般户也可以?
你好,老师,我想问一下,比如说员工家里有老人,这个月才年满60岁。嗯,到明年个人所得税汇算清缴的时候。这个赡养老人的费用是可以税前扣除的,对吗?
你好老师,销售一样的商品平价平出,应该是不会产生税费的吧
股东退股少于入股金额,差额记营业外收入,可以吗
我单位拿一件生物设备,去国外参加展览会展览,并持有出口报关单,是视同销售吗