你好 你们补做收入 借 银行存款贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整贷未分配利润
老师好,今天发现2019年11月份的凭证餐饮收入少记了8882元,现在应该怎样更正?
老师,您好,今天发现去年9月有笔的费用记成了收入,能在1月账里红冲原来的凭证再做正确的凭证吗
老师,今天我打印2022年八月凭证,发现八月份购买办公费发票金额是550我记成500元少记了50,我在23年一月份更正的话,不走以前年度损益调整,直接走办公费可以吗?有没有风险
老师,我今年8月份开了一张发票,记入了应收账款,9月份收到款项,忘冲应收账款了,又记入了主营业务收入,增值税已缴纳,现在如何更正,是否可以冲减11月份的增值税
老师好,今天更正了个去年11月份的申报表,那这样应该交的销项税款做到11月份同时也得把它转到未交增值税,一直挂在那里,到现在3月份缴纳了在做,借:应交税费--未交 贷:银存,这样对吗
请问认证发票的分录怎么做?
老师,有个问题请教下,接收的账待认证进项税额的数字比实际电子税务局未认证的数大很多,开票时没看电子税务局,只看了账面数,这个月报税才发现,就算全认证完了,会上好几万的税,老板不愿意,这个有啥好的办法没?谢谢
老师,请问我的excel有个sheet加密,密码忘记了,没法编辑文档了,应该怎么处理
工会经费是什么,又是怎么申报的
老师小规模专票和普票季度合计不超过30万,是按照合计数缴纳增值税还是只缴纳专票部分
老师,您好,发票提交勾选后还可以取消吗
老师印花税我在申报时多报了12000元的数额,我以交过费了,用不用更正
老师,加邮费预付卡发票怎么入账
老师,过路费的普票(电子版打印出来),一般纳税人能抵扣的吗?
清算问题:公司现在打算清算注销掉,还没开始,我就想先卖掉设备收回来钱,收回300万。现在还欠着A客户600万,我能用这300万先还这600万吗。还完之后就没能再收到钱了,工厂没啥东西好卖了。然后再做清算,可以这样操作吗
老师,小企业会计准则,需要做以前年度损益调整吗?直接补记,借现金 贷主营业务收入,作为本月的收入可以吗?
你好不用。 你直接做 借库存现金 或则银行存款 贷 未分配利润 应交税费-应交增值税。 你这个是不能直接做2020年收入的 你不是说19年收入吗