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老师,专管员说应该按照3%去入账,2%的免征也要体现出来,那么整体下来到缴税的会计分录是什么啊?我下面的分录主营业务收入那里岂不是3%的?

老师,专管员说应该按照3%去入账,2%的免征也要体现出来,那么整体下来到缴税的会计分录是什么啊?我下面的分录主营业务收入那里岂不是3%的?
2020-11-09 23:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-09 23:02

你好,是的,你上面写的分录就符合了专管的要求

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快账用户6493 追问 2020-11-09 23:48

但是我事实上的主营业务收入是1%的啊,现在成了3%的,岂不是对不上数字了吗?

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齐红老师 解答 2020-11-09 23:49

你好,这部分转到营业外收入中去了的

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你好,是的,你上面写的分录就符合了专管的要求
2020-11-09
不需要,你按你实际需要交去计提就可以,没有交不做,
2020-04-10
同学,你好,免税那个计接计到主营业务收入可以了,
2022-04-14
你好,2%减免的税款就是不需要做账务处理。
2023-05-03
1.第二季度普票冲红:借:应收账款(红字) 5000元贷:主营业务收入(红字) 4582.5元贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 417.5元 2.第三季度专票开具:借:应收账款 5000元贷:主营业务收入 4582.5元贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 417.5元 以上两笔会计分录中,第一笔是为了冲回第二季度的普票,第二笔是为了开具第三季度的专票。在两笔分录中,营业收入和应交税费都相互抵消了,因此不会影响专票的营业收入和应交税费。
2023-10-16
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