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老师您好,我想问问复印费暂估的会计分录怎么写呀

2020-11-10 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-10 15:55

同学你好 借管理费用办公费-暂估 贷银行存款

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同学你好 借管理费用办公费-暂估 贷银行存款
2020-11-10
你好 借工程施工 贷应付等科目 
2022-03-24
您好,可以的,实际发生的成本费用,就是没有取得发票就暂估 借:原材料 贷:应付账款 摘要里写没有取得发票,下年发票来了,红冲上面分录,再按发票来做分录
2025-01-06
那么现在就做相反的账务处理,那么涉及到损益类的科目就用以前年度损益调整科目代替。
2021-10-12
 你好    你暂估金额和你发票 金额一致吗? 还有 你这个具体是什么业务 。这样才好判断科目的
2021-05-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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