你好,你是在几月份做的收入?

2019年12月1日,甲公司与乙公司签订一项为期3个月的装修合同,合同约定装修价款为50万,增值税税率9%,甲公司每月末按完工进度收取装修费用并开具发票。2019年12月31日,甲公司为完成该合同累计发生劳务成本10万,估计还将发生劳务成本30万;2020年1月,为完成该合同发生劳务成本18万,为完成该合同估计还将发生劳务成本12万;2020年2月28日装修完工验收合格,乙公司按完工进度支付价款同时支付对应的增值税款。2020年2月发生劳务成本12万。假定劳务成均为装修人员薪酬。计算19年12月、21年1月和2月的收入成本并写出会计分录。
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
安装工程,合同200万,10月开票并回款50万,11月开票并回款50万,12月预计回款30万,10月11月材料成本发生将近130万,那我这些成本是全结转还是怎么做
老师,我在一月份开出工程发票30万,在月时,我做了开出发票(借:应收帐款30万, 贷:工程结算29.7万元,应交税费-应交增值税(销项)0.3万元)、暂估这项工程成本(借:工程施工-合同成本 29万元,贷:应付帐款 29万元)月未还做了这项工程的结转(借:工程结算29.7万元,贷:工程施工-合同成本29万元,合同毛利0.7万元;借:主营业务成本29万元,合同毛利0.7万元,贷主营业务收入29.7万元。 到3月份,开出的这项工程发票被退回,我开出负数发票,(借:应收帐款-30万元,贷:工程结算-29.7万元,应交税费-应交增值税(销)-0.3万元),那这张负数发票,同样也要做负数的成本,月未也要做负数的结转吗
2017年的项目,合同金额200万,当年给甲方开票50万,并且回款了,定案单2021年12月份出了,客户今天才拿来,这种一般都是咋处理,怎么收税金,成本发票还收吗
老师您好,请问一下,乙方应收367988.66,甲方给了294390.93,清偿债务减免20%,少给的20%乙方怎么做账
视同销售新政26年起执行,删除了代销,那后期企业代销怎么处理?
1.11月20日付款给供货商30万元,分录怎么写? 2:12月3日收到货,还收到送货单!分录怎么写? 3:12月30日收到供货商开出的发票,货款(含税)30万,税率9%,分录怎么写?
租金合同,一次签10年,每年租金10万。按多少缴
电商平台发货后确认收入100,平台扣除各种费用后,实际到账80,那20计入 借:销售费用—平台扣费 贷:应收账款—线上 这样可以吗?
老师,我现在有个问题,我现在在租一个门面,但是这个门面它是个人的,个人他没有发票,我能对他这个个人打款吗?公司对个人,然后这个票要怎么弄呢?我没有票,他他不会给我开票啊。
社保缴费工资,请问可以填我们本地最低工资标准吗
老师,请教:公司社保费只交到2025.5月份,从6月到现在都未交,但是社保系统一直申报到了11月份,现在我想自己交6-11月的费,请问社保申报可以自己作废吗,然后公司社保从6月开始给我减员,那是不是个税申报也要修改6-11月工资表?
老师,麻烦问下,商贸公司做零售,商品品类大概100多个,大都是小商品,大概有50多个品采购进来没有进项票,但是销售时又开出了销项票,这样的业务应该怎么合规做账?另外这个库存和销售结转成本应该怎么做账?库存商品科目下设几级科目?应该怎么设置?
老师,如果我们公司投资一家公司,只觉得这家公司有成长价值,有利润了拿走约定的收益,但是又不作为股东,双方怎么做账?
收到工程款就确认收入,10月和11月都做了
那你应该在十月份,11月份都要结转成本,结转的成本,不要大于你的收入。