你好,你是在几月份做的收入?
2019年12月1日,甲公司与乙公司签订一项为期3个月的装修合同,合同约定装修价款为50万,增值税税率9%,甲公司每月末按完工进度收取装修费用并开具发票。2019年12月31日,甲公司为完成该合同累计发生劳务成本10万,估计还将发生劳务成本30万;2020年1月,为完成该合同发生劳务成本18万,为完成该合同估计还将发生劳务成本12万;2020年2月28日装修完工验收合格,乙公司按完工进度支付价款同时支付对应的增值税款。2020年2月发生劳务成本12万。假定劳务成均为装修人员薪酬。计算19年12月、21年1月和2月的收入成本并写出会计分录。
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
安装工程,合同200万,10月开票并回款50万,11月开票并回款50万,12月预计回款30万,10月11月材料成本发生将近130万,那我这些成本是全结转还是怎么做
老师,我在一月份开出工程发票30万,在月时,我做了开出发票(借:应收帐款30万, 贷:工程结算29.7万元,应交税费-应交增值税(销项)0.3万元)、暂估这项工程成本(借:工程施工-合同成本 29万元,贷:应付帐款 29万元)月未还做了这项工程的结转(借:工程结算29.7万元,贷:工程施工-合同成本29万元,合同毛利0.7万元;借:主营业务成本29万元,合同毛利0.7万元,贷主营业务收入29.7万元。 到3月份,开出的这项工程发票被退回,我开出负数发票,(借:应收帐款-30万元,贷:工程结算-29.7万元,应交税费-应交增值税(销)-0.3万元),那这张负数发票,同样也要做负数的成本,月未也要做负数的结转吗
2017年的项目,合同金额200万,当年给甲方开票50万,并且回款了,定案单2021年12月份出了,客户今天才拿来,这种一般都是咋处理,怎么收税金,成本发票还收吗
如果要查另外一家公司开的发票,查的到吗?在没有发票吗情况下
老师请问自家苗圃买来的树苗培育一段时间后出售,属于自产自销吗?
老师你好,单位想换公章怎么弄
您好老师我们公司一般纳税人其他应收款已经收不回来了有60多万,还有其他应付款没钱付挂帐100多万,我需要平账,您看我需要怎么平才合法
老师,本年毛利利润表中是营业收入-营业成本吗,毛利率是(营业收入-营业成本)/营业收入吗,需要减掉营业税金及附加吗,谢谢
公司开给个人的二手车发票,没有销项税额,就计算吗?还是就是没有
知道税务案件号怎么在税务局网站查询具体内容?该从哪个模块进入查询
内账税金放在什么科目核算?
应收和应付,如果账面不平,但是实际已经平账了,要怎么把账做平?直接应收应付,两头对冲掉,可以吗?
老师请问这种情况怎么录入合适,这家公司是做贸易的平时收钱通过支付宝入账,然后提现到公户备注备用金,之前没有报收入也没有做账
收到工程款就确认收入,10月和11月都做了
那你应该在十月份,11月份都要结转成本,结转的成本,不要大于你的收入。