您好 借:其他应收款-刘总 10 贷:其他应付款-老板 10 借:其他应收款-罗总 2 贷:其他应付款-刘总 2
老师:请问公司买了一辆货车,总价26万,预付了2万,后面的贷款,每个月从老板卡上扣贷款,会计分录怎么做?这2万是公司账户钱取现,出来存老板卡上的
老师,公司开办期,最大的老板给了公司一个老总10万开办费,所有都是现金支付,请问要不要入实收资本,怎么做账
老板给了刘总10万用于公司开办费用,罗总又从刘总拿了2万走,这怎么做分录
老师,(1)我们老板从公帐上取了3万备用金打到自己私账上,(2)后来又拿这3万发了工资,(3)当月实际发放工资总额是5万,那我这3笔业务分录改怎么做?
老师,总公司花钱给分公司购置开办用的费用,发票也开到总公司了,总分公司独立核算的,这个总公司和分公司应该怎么做账啊
老师 缴纳增值税 后面付的原始凭证除了银行回单 是否需要下载完税证明在后面
老师好!我们业务上要对外提供报表,要求利润为正,我只好加了30万利涧,资产负债表和利润表我会改,不知现金流量表可要改了?改哪里?
请问买东西送给客户,发票不可以抵扣,但是分录应该怎么做呢?还有就是申报的时候应该怎么处理呢
老师,什么是租赁负债的初始入账金额?
公司25年以前多计提了35万工资,需要调整吗 还是今年暂时不计提工资,只做发放工资应付职工薪酬-工资,社保和个税这些还是正常计提呢
老师,这种农房建设公司,这种成本主要是工资,可是会引起工会经费的缴纳,有其他办法吗
老师,合伙开了一家充电桩,取得分红怎么入帐?
老师,您好,持 有待售的资产,是全部划分为持有待售还是只有待售的部分?
老师,你好!我这边是学校的财务。现在遇到一个调账问题,想咨询下缴纳社保问题。之前的账缴纳社保个人部分实际500,但是从工资表中扣了500.5。导致账不平,多了0.5应该如果调?之前用的科目是其他应付款-社保(个人部分)
老师,所得税汇算清缴今年的固定资产原值与比去年的少了,是用政府奖励投入生产线的资金冲减了,会不会出现税务风险?
这10万是现金。我可不可以借:库存现金 贷:其他应付款老板 至于罗总拿2万,借:其他应付款罗总,代:库存现金。这样可以吗?
现金没有在出纳手上 最好不要
没有在出纳手上,都是老板支配,一个支配8万,一个支配2万。那报销费用的时候就借:费用。贷其他应收款刘总或者是借:费用 贷其他应收款罗总,是吗?
是的 后面就这样写分录
那我们每一笔发生的费用要不要登记现金日记账。老板说登记。那做账都没有通过库存现金,就不用登记了吧
没有经过库存现金不需要登记 报销的时候登记明细账就好了
什么明细账
比如其他应收款-个人的明细账啊