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请问暂估加工费会计分录是怎么做的,发票来了之后又怎么冲?

2020-11-11 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 10:01

你好 你们是支付的话 。 这个加工费是什么业务发生的 这个好判断借方科目怎么走

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快账用户4302 追问 2020-11-11 10:03

就是我们委托加工厂加工的产品,我们公司自己购买的物料,支付加工费给工厂他们帮我们加工

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齐红老师 解答 2020-11-11 10:04

你好  那你做 借委托加工物资 -加工费  贷应付账款 或者银行存款 先这样做暂估 。  收到发票 如果发票与前面加工费暂估的金额一致 直接把发票附凭证后面去  

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快账用户4302 追问 2020-11-11 10:04

10月加工,11月对帐开票,所做10月份的帐时我要先暂估入帐吧

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齐红老师 解答 2020-11-11 10:05

你好 是的 。先暂估入账去    

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快账用户4302 追问 2020-11-11 10:06

不对呀,暂估的时候是没有进项的,发票来了有进项

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齐红老师 解答 2020-11-11 10:06

你好  如果你有进项税 。你可以暂估做 : 借委托加工物资 -加工费    其他应收款-进项税  贷应付账款 或者银行存款  这样来暂估 。收到发票 红冲前面分录。 在按发票做一遍 。  

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快账用户4302 追问 2020-11-11 10:10

好像不是这样做分录的,借:委托价格物资(不含可抵扣进项税额),贷应付帐款--暂估应付帐款

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快账用户4302 追问 2020-11-11 10:12

等于这个应付帐也是暂估的,因为你有时生产100套产品,那么就要暂估100套的加工费用,但实际对帐,可能只对了98套

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齐红老师 解答 2020-11-11 10:15

你好   1.     我上面是为了让你 到时结转到完工产品    用不含税来处理  。挂到应付账款去核算  2.  你可以直接按你上面写的来做 到时直接红冲  你上面写的是没有做进项税的处理  也可以 。到时你取得专票在做红冲暂估分录   再按发票处理分录。    

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