你好 你们是支付的话 。 这个加工费是什么业务发生的 这个好判断借方科目怎么走
小规模纳税人开90000/月居间费用普通发票交税吗?
新办企业不交工资不交社保可以的吗?还需要申报这两类报表吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰,Bom拆到末级是的,老师搞好了发我了麻烦跟我说下。
老师,哪个是新版利润表,哪个是旧版利润表?
老师好,施工企业有几名退休人员返聘的,还有几个不给交社保人员的工资,用劳务用工的方式聘用,然后劳务公司给开人工发票,这个工资应该进到什么会计科目呢谢谢
老师,我美国公司一个是科罗拉多州,一个是怀俄明州 ,从去年4月开始做Tk,网上产生2024年的交易金额累计1.2万美元,现在还没申报,美国那边会罚金吗
老师,请问如果公司变了法人,银行开户许可证上面的法人是不是也要一起变更,我指的是那张A4纸上面的法人
老师:如果是销售方违约,不需要开具发票,购买方违约要开发票 ,对不?这两个我老是搞不清,容易混淆。
老师,第十年的净残值400为何是“—”,净残值是流入,应该是“+”,我的理解哪里错了?
老师,我们现在的厂房和办公室是租的,房东以前是一个矿业公司,现在他们公司没有做业务了,就把厂房和办公楼出租给我们公司了,一年有100万左右的租金,房东不肯开发票给我们,如果已他们原来矿业公司的名义开,他们的经营范围也没有租赁的业务,这可怎么办?
就是我们委托加工厂加工的产品,我们公司自己购买的物料,支付加工费给工厂他们帮我们加工
你好 那你做 借委托加工物资 -加工费 贷应付账款 或者银行存款 先这样做暂估 。 收到发票 如果发票与前面加工费暂估的金额一致 直接把发票附凭证后面去
10月加工,11月对帐开票,所做10月份的帐时我要先暂估入帐吧
你好 是的 。先暂估入账去
不对呀,暂估的时候是没有进项的,发票来了有进项
你好 如果你有进项税 。你可以暂估做 : 借委托加工物资 -加工费 其他应收款-进项税 贷应付账款 或者银行存款 这样来暂估 。收到发票 红冲前面分录。 在按发票做一遍 。
好像不是这样做分录的,借:委托价格物资(不含可抵扣进项税额),贷应付帐款--暂估应付帐款
等于这个应付帐也是暂估的,因为你有时生产100套产品,那么就要暂估100套的加工费用,但实际对帐,可能只对了98套
你好 1. 我上面是为了让你 到时结转到完工产品 用不含税来处理 。挂到应付账款去核算 2. 你可以直接按你上面写的来做 到时直接红冲 你上面写的是没有做进项税的处理 也可以 。到时你取得专票在做红冲暂估分录 再按发票处理分录。