你好 你们是支付的话 。 这个加工费是什么业务发生的 这个好判断借方科目怎么走

老师,请问暂估人工费的成本会计分录怎么做。这个人工费用后期是由劳务公司给我们开发票过来的。 拿到发票后,我又该怎么做账务处理。
请问暂估加工费会计分录是怎么做的,发票来了之后又怎么冲?
老师,2022年暂估入库了,今年发票回来,冲销暂估,请问后面应该怎么做分录呢,冲了50%,还有50是汇算清缴调增了,请问应该怎么做分录
之前有暂估一笔1w的管理费用,现在发票回来了,怎么冲了?分录怎么写?暂估分录:借:管理费用-暂估 贷应付账款
请问,暂估库存到进入成本,分录怎么写?后面票来了,之前结转的成本又怎么写分录
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
就是我们委托加工厂加工的产品,我们公司自己购买的物料,支付加工费给工厂他们帮我们加工
你好 那你做 借委托加工物资 -加工费 贷应付账款 或者银行存款 先这样做暂估 。 收到发票 如果发票与前面加工费暂估的金额一致 直接把发票附凭证后面去
10月加工,11月对帐开票,所做10月份的帐时我要先暂估入帐吧
你好 是的 。先暂估入账去
不对呀,暂估的时候是没有进项的,发票来了有进项
你好 如果你有进项税 。你可以暂估做 : 借委托加工物资 -加工费 其他应收款-进项税 贷应付账款 或者银行存款 这样来暂估 。收到发票 红冲前面分录。 在按发票做一遍 。
好像不是这样做分录的,借:委托价格物资(不含可抵扣进项税额),贷应付帐款--暂估应付帐款
等于这个应付帐也是暂估的,因为你有时生产100套产品,那么就要暂估100套的加工费用,但实际对帐,可能只对了98套
你好 1. 我上面是为了让你 到时结转到完工产品 用不含税来处理 。挂到应付账款去核算 2. 你可以直接按你上面写的来做 到时直接红冲 你上面写的是没有做进项税的处理 也可以 。到时你取得专票在做红冲暂估分录 再按发票处理分录。