你好,这个是你们发给员工吗,然后社保,个税都是你们代缴?
老师,您好,我们公司在代缴社保的公司给员工上社保,代缴社保公司会收取一定的代理费,单位部分还是公司承担,个人部分自己承担,那计提工资和发放工资分录应该怎么做好?
老师,我们是人力资源代发工资、社保和个税,收到对方的代发工资条,应发合计13770,社保801.2,公积金161,实发12807.8,但是其中一人的社保400.6他们自己公司交,那这个会计分录我要怎么做
我们是人力资源公司,帮甲方发工资、交社保、公积金、个税,开差额发票。请问这一套会计分录应该如何做。
我们单位员工的社保是通过人力资源公司代交,,他们收到款后,给我们开发票。但是社保费用中个人承担的部分,在在发工资时扣除了。我们会计分录怎么做。
你好 老师 我们是做人力资源 给别人代发工资缴纳社保 他们前期会把工资保险个税和我们的服务费一笔打给我们 我们收到前后需要怎么 计提 发放 需要几个分录
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
是的,我们代发工资、社保和个税
这样的话,代发,不是你们承担,这个很好做的,直接做支付以及往来收款的就可以了
不需要通过应付职工薪酬吗,老师可以给个分录吗?
不需要,因为不是你们的员工,不需要你们承担 将工资,社保,个税分开 借:其他应收款-被代发公司 贷:银行存款