你做红冲分录 借应收账款 红字 贷主营业务收入 工资 应交税费-应交增值税-销项税红字 这样来红冲
邹老师好!我公司一般纳税人,业务是电商淘宝销售食品的。9月收入544万,实际主营业务成本465万,但是月底开票多开了,一起开了545万,请问现在要怎么处理呢,老板要求按实际做,多开的差额怎么做处理
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
乐老师好!我公司一般纳税人9月的收入做账多做了,一起做了546要,实际收入只有476万,请问怎么调整呢
老师,你好,我想问一下,以前自查补税时,账上补了收入,借方做成了预收账款,实际应该做其他应收款的,现在要怎么调整这个凭证呢
老师,你好!请问公司之前1-9月没有做收入只是挂账。但是她们是收入来的,现在把一整年的收入做上去,就要交增值税了。这有什么办法吗
可以签订少于一年的固定期限劳动合同吗
给临时工发工资需要注意什么
你好,进原材和付款时都没收到发票,能入账吗,怎么记账
公司借款300万计算利息,按月计息,不满整月按30天计算,算头不算尾,麻烦老师看一下午这样计算的正确嘛?
老师 公司要给劳务工缴纳社保吗
每月都有一部分劳务费多付收不上来的这部分计入营业外支出二级科目是什么
收据上没有销售方的签名和身份证号能入账抵减吗?主要是就偶尔一次,还就3元,人家就是不给身份号
老师,退休了,退休金4000,如果公司再聘请她,申报她工资4000,退休金+我申报的工资,不超过12万, 她要交个税吗
老师您好 余额表里应交税费的余额是怎么出来的?
朴老师进 老师,能跟我说说在企业土地增值税清算中,有哪些是企业能放在成本中扣除,而税务局要求在开发费用中扣除的费用吗?
为什么是工资呢老师
你好 是红字 负数的意思。 我打成工资去 。 我重新给你写 : 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项税红字 这样来红冲
销项如果上个月有缴税呢?
税要怎么冲?
你好 缴纳了的话 你们会申请退税吗
没有缴纳,上个月进项也是多预开,全部认证了,但是也是按实际的成本入账了
你好 你到时红冲收入后 到时税额会减少 可以抵减 你应交的税额的
好的,老师,财务报表我是手动改了本月的收入,还要手动改哪些关联的报表数据呢
你好 你是改了 什么业务的账
就是收入,冲红上月多做的收入
但是软件现在用不了,我是在原来报表得基础上手动改
你好 你去修改你 利润表 负债表 还有 企业所得税申报表 增值税申报表 附加税等
嗯,利润表和资产负债表万改哪些?
你好 你利润表 营业收入栏次会变动 还有利润总额 所得税栏次这些 。 到时你根据修改后的数据 在改。 负债表 未分配利润栏次会变动 还有你红冲的收入对应的 科目也会动。