你做红冲分录 借应收账款 红字 贷主营业务收入 工资 应交税费-应交增值税-销项税红字 这样来红冲

邹老师好!我公司一般纳税人,业务是电商淘宝销售食品的。9月收入544万,实际主营业务成本465万,但是月底开票多开了,一起开了545万,请问现在要怎么处理呢,老板要求按实际做,多开的差额怎么做处理
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
乐老师好!我公司一般纳税人9月的收入做账多做了,一起做了546要,实际收入只有476万,请问怎么调整呢
老师,你好,我想问一下,以前自查补税时,账上补了收入,借方做成了预收账款,实际应该做其他应收款的,现在要怎么调整这个凭证呢
老师,你好!请问公司之前1-9月没有做收入只是挂账。但是她们是收入来的,现在把一整年的收入做上去,就要交增值税了。这有什么办法吗
老师你好,建筑公司,上个月把百叶窗作为材料,这个月确定是百叶窗购进来直接销售,老师你说我这个百叶窗,这个月作为什么记啊,收入是主营业务收入还是其他业务收入啊
老师,详细解析下计提社保的原因
标黄的什么意思呀?不太理解
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
为什么是工资呢老师
你好 是红字 负数的意思。 我打成工资去 。 我重新给你写 : 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项税红字 这样来红冲
销项如果上个月有缴税呢?
税要怎么冲?
你好 缴纳了的话 你们会申请退税吗
没有缴纳,上个月进项也是多预开,全部认证了,但是也是按实际的成本入账了
你好 你到时红冲收入后 到时税额会减少 可以抵减 你应交的税额的
好的,老师,财务报表我是手动改了本月的收入,还要手动改哪些关联的报表数据呢
你好 你是改了 什么业务的账
就是收入,冲红上月多做的收入
但是软件现在用不了,我是在原来报表得基础上手动改
你好 你去修改你 利润表 负债表 还有 企业所得税申报表 增值税申报表 附加税等
嗯,利润表和资产负债表万改哪些?
你好 你利润表 营业收入栏次会变动 还有利润总额 所得税栏次这些 。 到时你根据修改后的数据 在改。 负债表 未分配利润栏次会变动 还有你红冲的收入对应的 科目也会动。