你做红冲分录 借应收账款 红字 贷主营业务收入 工资 应交税费-应交增值税-销项税红字 这样来红冲
邹老师好!我公司一般纳税人,业务是电商淘宝销售食品的。9月收入544万,实际主营业务成本465万,但是月底开票多开了,一起开了545万,请问现在要怎么处理呢,老板要求按实际做,多开的差额怎么做处理
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
乐老师好!我公司一般纳税人9月的收入做账多做了,一起做了546要,实际收入只有476万,请问怎么调整呢
老师,你好,我想问一下,以前自查补税时,账上补了收入,借方做成了预收账款,实际应该做其他应收款的,现在要怎么调整这个凭证呢
老师,你好!请问公司之前1-9月没有做收入只是挂账。但是她们是收入来的,现在把一整年的收入做上去,就要交增值税了。这有什么办法吗
老师,小企业会计准则 印花税需要计提吗?
增值税月末结转怎么结
你好 请问小规模的个体户经营所得这个税是怎么交的呢?我这个成本填不上去是不是供应商没有开发票给我们这边识别不出来的原因呢 可以叫供应商补开的吗 如果6月份没开的话到时要怎么结算呢
买了中级财务管理的课程,课程在哪里?
请问通过签合同预付款的形式购买的设备,就是通过合同当时预付款的形式购买的设备,现在嗯,购买部门来报销他的这个货款,那这个报销手续怎么办理啊?
申报表主表中本期应补税额是正确的,但期初末缴税额有未缴金额,实际上没有欠税。我查了一下以往的申报表,产生的原因是多年申报时未填写本期缴纳上期应纳税额累计的结果,请问现要怎么调整?
老师你好,小规模纳税人季度销售额超过30万,应该按照全额缴纳增值税和附加税,计提附加税应该在哪一个月计提,比如是二季度,应该在每个月计提,还是在6月份计提呢。
你好老师,我合作收到一张劳务费发票,是个人开的,备注上面写着,购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,改发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证,这个我合作社怎么申报?
去年开出去的房租租赁发票,税点9个点开成了5个点,今年红冲了5个点重开9个点。该怎么做分录
小规模纳税的超市收到一个消防系统维修的劳务发票可以作为管理费用入帐吗
为什么是工资呢老师
你好 是红字 负数的意思。 我打成工资去 。 我重新给你写 : 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项税红字 这样来红冲
销项如果上个月有缴税呢?
税要怎么冲?
你好 缴纳了的话 你们会申请退税吗
没有缴纳,上个月进项也是多预开,全部认证了,但是也是按实际的成本入账了
你好 你到时红冲收入后 到时税额会减少 可以抵减 你应交的税额的
好的,老师,财务报表我是手动改了本月的收入,还要手动改哪些关联的报表数据呢
你好 你是改了 什么业务的账
就是收入,冲红上月多做的收入
但是软件现在用不了,我是在原来报表得基础上手动改
你好 你去修改你 利润表 负债表 还有 企业所得税申报表 增值税申报表 附加税等
嗯,利润表和资产负债表万改哪些?
你好 你利润表 营业收入栏次会变动 还有利润总额 所得税栏次这些 。 到时你根据修改后的数据 在改。 负债表 未分配利润栏次会变动 还有你红冲的收入对应的 科目也会动。