你做红冲分录 借应收账款 红字 贷主营业务收入 工资 应交税费-应交增值税-销项税红字 这样来红冲

邹老师好!我公司一般纳税人,业务是电商淘宝销售食品的。9月收入544万,实际主营业务成本465万,但是月底开票多开了,一起开了545万,请问现在要怎么处理呢,老板要求按实际做,多开的差额怎么做处理
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
乐老师好!我公司一般纳税人9月的收入做账多做了,一起做了546要,实际收入只有476万,请问怎么调整呢
老师,你好,我想问一下,以前自查补税时,账上补了收入,借方做成了预收账款,实际应该做其他应收款的,现在要怎么调整这个凭证呢
老师,你好!请问公司之前1-9月没有做收入只是挂账。但是她们是收入来的,现在把一整年的收入做上去,就要交增值税了。这有什么办法吗
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
为什么是工资呢老师
你好 是红字 负数的意思。 我打成工资去 。 我重新给你写 : 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项税红字 这样来红冲
销项如果上个月有缴税呢?
税要怎么冲?
你好 缴纳了的话 你们会申请退税吗
没有缴纳,上个月进项也是多预开,全部认证了,但是也是按实际的成本入账了
你好 你到时红冲收入后 到时税额会减少 可以抵减 你应交的税额的
好的,老师,财务报表我是手动改了本月的收入,还要手动改哪些关联的报表数据呢
你好 你是改了 什么业务的账
就是收入,冲红上月多做的收入
但是软件现在用不了,我是在原来报表得基础上手动改
你好 你去修改你 利润表 负债表 还有 企业所得税申报表 增值税申报表 附加税等
嗯,利润表和资产负债表万改哪些?
你好 你利润表 营业收入栏次会变动 还有利润总额 所得税栏次这些 。 到时你根据修改后的数据 在改。 负债表 未分配利润栏次会变动 还有你红冲的收入对应的 科目也会动。