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老师,我们是一般纳税人,如果我上月抵扣了一张错误的进项发票,是我在开票系统开红字通知单就可以了吗?销方不需要冲红发票吗?

2020-11-12 07:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 07:49

你好,你只要填写红字信息表就可以了,如果需要重开的,对方需要先开红字发票。

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快账用户7657 追问 2020-11-12 07:52

如果是这种发票号,纸质与开票发票号对不上,冲字信息表,发票号要写哪个?写尾数7245吗?

如果是这种发票号,纸质与开票发票号对不上,冲字信息表,发票号要写哪个?写尾数7245吗?
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齐红老师 解答 2020-11-12 07:54

你好,按照勾选认证的号码冲红

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快账用户7657 追问 2020-11-12 07:57

好的谢谢老师

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快账用户7657 追问 2020-11-12 07:59

那红字信息表是购方自己留着吗?不用给销方?申报的时候,在进项税额转出那里,填红字的税额吗?

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齐红老师 解答 2020-11-12 08:17

你好,销货方在自己的开票系统里面,能够看到你的信息表内容。申报表需要填进项税额转出。

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你好,你只要填写红字信息表就可以了,如果需要重开的,对方需要先开红字发票。
2020-11-12
您好,红冲的发票会导致您的进项税税额减少,但是到时候对方也会给您重新开发票
2020-09-08
是的,对方直接红冲就行
2025-01-24
你好,你可以申请红字信息表,但是你得给他一个纸质的和电子版的。
2021-05-12
您好 把红冲的进项税额转出 然后把没勾选的再勾选抵扣
2023-12-22
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