您好 只有加工销售税率为13%的产品,才能加计扣除1%
老师,我有农产品初加工的进项,收9%,听说可以加计按1%扣除。认证抵扣进项税10万,加计1万的话,我是填到增值税申报表附表2中8a拦中吗?那么我本月就可以抵扣进项合计11万元吗?
老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
老师您好,我们厂购进面粉,收到的是9%专票,销售的是13%的产品。可以加计扣除1%,那填增值税附表二的时候怎么填,正常勾选的是9%,那1%填在8a栏加计扣除农产品一栏吗
老师,从自产自销一般纳税人处购进免税农产品,购进按9%计算进项税额、领用按1%加计扣除。 但是10月到12月的税金未做凭证,也没有在申报表抵扣进项税额,那现在申报1月的增值税还可以操作吗?
老师 我们是生产企业 执行免抵退的 第一次退税 10月申报增值税申报表中 销项税额1万元 进项税额10万元 应抵扣税额合计10万元 实际抵扣税额1万元 期末留抵税额9万元 这9万元就是税局要退给我们的税款吗?
为什么个税下载后,显示认证未通过
#提问#,老师,我现在有一些分录不会做,搞不清楚,有什么书籍推荐,这些怎么做的吗?
老师,我这里这个净利润是填那个年度财务报表,利润表的那个净利润吗?那跟我们那个年度会算清缴没有关系吧?
老师,又有一个新问题了,这次对方说给我们开发票,但是不过款,这又是啥意思???是这种情况,我们是一般纳税人公司,对方是个体户,平时给他们打款都是我们老板私人账户转给对方私人账户的,然后我们公司问对方要发票,对方说可以给开发票,但是不过款,这是什么意思
个人找税务局开专票,能开百分之几的专票?
个人可以找税务局代开13%的专票吗?
C答案不太明白 为什么要减1
老师,我们是房屋建筑施工,然后他这里我要怎么填呢?
请问老师,餐饮业汇算清缴,收入,成本表应填在那一样
将自产货物发给员工如何做账
是的,我加工生产13%的产品。是本月就可以抵扣吗?申报表中填写之后,财务分录上要如何做账吗?
是的,生产领用农产品时,就可以计算抵扣的。 做账为 借:生产成本——基本生产成本(直接材料) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:原材料