你好,不可以的,需要有负数发票

请问老师,我作为采购方发生了部分退货并申请了红字发票信息表,但是选的是未抵扣状态,销售方没哟给我们开局红字发票,之前给我们开具的整张蓝字发票都被红冲了,能要求对方给我们重新开具吗?
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师,没有负数发票能否直接冲销费用?我们公司之前买过一批货,但因为质量问题,这个月有部分退货,现在对方只给了我们重新开的没退货蓝字发票,没给我们之前发票的负数发票,都是普通电子发票,我能否直接冲销原来做的费用?
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师,供应商供货给我们,有些退货需要补回数给我们,且之前也已经开了票,因为后面此退货的产品不需要了,所以对方在后面来货的发票中直接负数冲减,这样可以吗?负数的怎么入金蝶?发票上又没体现明细?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
到现在负数发票估计拿不到,那可以把之前的发票不放在账本里,现在冲费用吗?
因为之前还是纸质发票时,退货不是需要退回原发票嘛,那现在我把之前的发票拿出,按照纸质发票程序可以吗
毕竟是普通电子发票,也不存在会有抵扣什么的
你把之前全额计入的冲红,按照这次按照正确发票入账
那这样做的话,是不是没有负数发票也可以了?
这个按照原则说应该有发票后冲掉,但对方不给你们开,只能调整自己的账务处理
这样你的成本费用是一致的,不会多扣费用
因为对方说是系统自动作废的,他们那里那里没有,那我原来的发票还需要放在账本里吗?
你好,他说的是不对的。系统不会自动作废。你发票还要放在第一次处理凭证里面
好的,那老师我这个月就把原来的全部费用都冲红,在重新按发票做费用,只是没有负数发票作为凭证,这样税务机关如果抽到要查账应该没关系吧?
是的,你真实反映问题。没有多做费用,到时证据提供一下就可以。你冲红的凭证作为证据
好的,谢谢老师
不客气祝你学习愉快!