你好,不可以的,需要有负数发票

请问老师,我作为采购方发生了部分退货并申请了红字发票信息表,但是选的是未抵扣状态,销售方没哟给我们开局红字发票,之前给我们开具的整张蓝字发票都被红冲了,能要求对方给我们重新开具吗?
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师,没有负数发票能否直接冲销费用?我们公司之前买过一批货,但因为质量问题,这个月有部分退货,现在对方只给了我们重新开的没退货蓝字发票,没给我们之前发票的负数发票,都是普通电子发票,我能否直接冲销原来做的费用?
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师,供应商供货给我们,有些退货需要补回数给我们,且之前也已经开了票,因为后面此退货的产品不需要了,所以对方在后面来货的发票中直接负数冲减,这样可以吗?负数的怎么入金蝶?发票上又没体现明细?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
到现在负数发票估计拿不到,那可以把之前的发票不放在账本里,现在冲费用吗?
因为之前还是纸质发票时,退货不是需要退回原发票嘛,那现在我把之前的发票拿出,按照纸质发票程序可以吗
毕竟是普通电子发票,也不存在会有抵扣什么的
你把之前全额计入的冲红,按照这次按照正确发票入账
那这样做的话,是不是没有负数发票也可以了?
这个按照原则说应该有发票后冲掉,但对方不给你们开,只能调整自己的账务处理
这样你的成本费用是一致的,不会多扣费用
因为对方说是系统自动作废的,他们那里那里没有,那我原来的发票还需要放在账本里吗?
你好,他说的是不对的。系统不会自动作废。你发票还要放在第一次处理凭证里面
好的,那老师我这个月就把原来的全部费用都冲红,在重新按发票做费用,只是没有负数发票作为凭证,这样税务机关如果抽到要查账应该没关系吧?
是的,你真实反映问题。没有多做费用,到时证据提供一下就可以。你冲红的凭证作为证据
好的,谢谢老师
不客气祝你学习愉快!