你好,是的,可以这样处理的,

老师公司今年收到稳岗补贴借银行1935贷递延收益-稳岗补贴1935 发生费用后结转递延收益借递延收益-稳岗补贴1935贷管理费用-社保1935分录这样写对吗
收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
老师,单位收到社保局返还的稳岗补贴,收到时 借银行存款 贷递延收益,同时转到营业外收入,借递延收益 贷营业外收入,这样做分录对吗?
老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
请问老师 之前收到的稳岗补贴 做的是借 银行存款 贷 递延收益 现在要用这些钱 交纳社保 怎么做账
公积金可以在电子税务局上查吗
上个月申报个税,公积金部分没填,补到下个月一起填两个月的,可以吗
2台享受加速折旧500万以下的固定资产(300+200),也可以享受加计扣除?这个固定资产200其中卖了一台,怎么处理,以后每年调增多少,比方分10年调增,但是当时相当于两次加计扣除了
总资产和净资产有什么区别
上个月申报个税,公积金部分没填,可以不改吗
请教老师,计提附加税是借:税金及附加 ,贷:应交税费。如果我9月份多提了0.01,那10月份是不是直接将原来计提的那个红字冲减就行了?红字-借:税金及附加0.01 贷:应交税费0.01
老师,一般纳税人销售免税货物,购进也是免税的,在申报增值税时需要填进项税额明细表吗
如果公司计划三年内注销,那么我里面的社保啥时候取消
老师,法定退休年龄2041年2月,2025年11月,在EXCEL里面这个数字时间差用函数怎么表示
老师,工伤赔款差额部分分录怎么做