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老师,不小心本月进项税多认证了怎么办?会计分录和申报表怎么申报?

2020-11-14 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 21:41

您好,认证多了的意思是?不需要缴纳增值税了吗?

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快账用户4731 追问 2020-11-14 21:41

我是不小心多认证了呀

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快账用户4731 追问 2020-11-14 21:42

这个问题怎么解决呀?

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齐红老师 解答 2020-11-14 21:42

您好,可以撤销的呢

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快账用户4731 追问 2020-11-14 21:43

我试试认证系统

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齐红老师 解答 2020-11-14 21:44

您好,登录撤销统计,然后取消你想要认证的发票即可

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您好,认证多了的意思是?不需要缴纳增值税了吗?
2020-11-14
同学你好 现在做进项转出 借,管理费用等 贷,应交税费一应增一进项转出; 在申报时入附表二中的进项转出项;
2022-03-26
你好,月末进项大于销项,不需要交纳增值税,“应交税费——应交增值税”科目有借方余额,无需账务处理。 申报表会自动留抵
2024-05-07
你好,待认证这个没有申报,增值税申报表肯定是不一致的,你账上有,申报表上没有。
2021-12-23
同学你好,因为认证的发票放到了1月,那么会在2月申报1月税法费的时候进行抵扣,所以12月份不会显示认证所属期为2020.12月的发票金额。如果12月是零申报,已经认证的发票就等下月申报时再进行抵扣。
2021-01-11
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