同学你好 现在做进项转出 借,管理费用等 贷,应交税费一应增一进项转出; 在申报时入附表二中的进项转出项;
上个月,在做进项税额分录的时候不小心录入了核算维度(之前都是不录核算维度的)。进项税额抵扣销项税了,且已经申报纳税。因为录入了核算维度所以导致进项税额科目在贷方有余额。应该怎么处理呢?
福利费进项税不能抵扣,可是出纳不小心抵扣申报了,几个月后才发现,那该如何操作才能将抵扣的转出?@郭老师
前期将外购的商品用于集体福利的进项税额做了应交税费-应交增值税-可抵扣进项税额 ,现在要转出的话分录怎么做,附表二怎么填
上个月购买的集体福利不小心抵扣了进项税额了怎么办?现在怎么操作?分录和纳税申报如何做?
公司购进一批香菇木耳,用于集体福利,对方开的专票,会计不小心抵扣了,现在要进项税转出,转出分录如何做
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
好的 谢谢,以后再有这种情况,我是直接不抵扣这个东西进项税还是怎么样?
同学你好,以后再有这种情况,可以按价税合计计入成本费用 ;然后在申报时将这张发票直接选择为不抵扣勾选就可以
好的好的 谢谢
不客气的,祝您 学习愉快 ;