你好,同学这个是增值税核算办法规定的,应交税费-应交增值税-转出未交增值税这是应交税费-应交增值税的明细科目,与应交税费-应交增值税并列的才是应交税费一未交增值税,所以要转入这个,然后再付出去
老师,请问一下增值税,销项大于进项 当月月底是不是做分录如下:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
借,应交税费一转出未交增值税13 贷,应交税费一未交增值税13 请问老师,为什么要多一笔这个分录,直接贷:银行存款不就可以了?请老师详细说明一下,谢谢
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
老师,一般纳税人月底都要结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月初交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 【应交税费-应交增值税-转出未交增值】这个科目的余额一直累积在那吗?需不需要把它怎么平一下?
老师好,请问月末,未交的增值税分录 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税 实际缴纳 借,应交税费未交增值税 贷,银行存款 这样对吗谢谢老师
请问老师,员工个税未做汇算,对公司有影响么
企业新建厂房发生的钻探施工费如何做分录
分支机构变更法人怎么变,要提供什资料?
何老师:我们是酒店行业,其中一个股东每个月收公司1万元顾问费,他找发票替代,买了 5.45 万黄金,我这个可以做什么费用啊?
老师,知道结余数量,不知道结余单价和金额。我直接采用最新一个单价可不可以?多个单价也是采用一个最新的单价
老师这家公司A105050工资薪金支出取哪个数?
老师,好!我想问下城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加登账本明细账是登在一个科目里,还是分开登录
纳税总额在哪里可以查?有什么方法?
老师,去年取得专票的固定资产,我是按不含税金额入固定资产的,但是做表按含税金额填写了,我这个月更正下,应该怎么进行更正?分录怎么填
只要是以其变动计入其他综合收益的金融资产出售时,都要把其他综合收益转入投资收益吗
请问老师这个增值税完整的分录对吗?不考虑进项转出。有错误的地方请老师更正
你好,同学,这是个完整的分录
第四步属于结转还是计提
你好,同学属于结转
第三步是结转吧
三四步都属于结转的