您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
老师 麻烦问下 用的公司是一般纳税人 不带人租赁机械设备 这个怎么降低增值税??
老师法人名下有两个公司,一个是一般纳税人,一个是小规模核定征收,法人名下有机械设备,现法人将机械设备租给一般纳纳税人公司,可以用小规模公司给一般纳税人公司开租赁发票吗?通过小规模收款不去税局代开?
我是工程机械设备有限公司,一般纳税人,有一台挖掘机对外租赁,带着司机一起租给矿山上用,给对方开增值税发票,应开建筑设备服务9%税率的,还是开机械设备租赁费13%的
老师 麻烦问下一般纳税人 就是机械租赁公司是否享受加计扣除
老师,你好,麻烦问下机械租赁公司一般纳税人税点是多少,如果申请简易征收,税点是多少
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
尊敬的学员您好! 如果出租建筑设备: 合同写上带人租赁可以按9%的税率缴纳 纳税人将建筑施工设备出租给他人使用并配备操作人员的,按照建筑服务缴纳增值税。
老师 对方不行 对方要求要13%的发票
尊敬的学员您好! 不好意思同学,那没有什么好办法了同学,只能按租赁缴纳增值税13%。让对方承担增值税,