同学你好 需要计提增值税附加税所得税 2.可以 要交增值税
(一)资料:东方公司2019年11月份部分经济业务如下: (二)要求:根据以下经济业务运用借贷记账法编制会计分录 (1)11月8日收到投资者投入的货币资金投资200000元,已存入银行。 (2)企业于2019年11月15日借入短期借款1000000(6个月,年利率为6%,利息按季支付)。 (3) )11月17日用银行存款40000元购入不需要安装的设备1台。 (4) 11月18购入需要安装设备,买价48500,增值税进项8160, 货款已付。 5) 11月18自行安装设备发生各种费用。领用原材料12 00元 ,发生人工费22 80元。 (6) 11月18需要安装设备安装完毕,已交付使用。 (7) )11月18日购入甲材料一批,买价和运费计20000元,增值税 (进项税)3400元,货款尚未支付。 (8) )11月20日购入的甲材料20000元验收入库,结转成本。 (9) 11月21生产A产品领用甲材料3 600元。领用甲材料5 000元用于B产品的生产,车间一般性消耗甲材料1200元,行政部门领用甲材料100元
老师您好,我们单位是天然气储备调峰行业,生产设备是外包工程,还有办公楼也是外包,然后有一部分甲供材,现在设备和办公楼都已经达到预定可使用状态,但是工程款还没有结清,办公楼中的一些待摊费用怎样去处理,我怎样去转固定资产去计提折旧? 还有生产设备试运行期间的成本核算怎样计算,初期的成本不稳定、因为有原气购入后提炼过程中的损耗,还有因为一些原因导致设备温度升高需要泄压的损耗,还有运输途中的损耗都如何计算和设置什么科目,成本怎样结转, 还有投资方投进来的钱一开始是其他应付款,后来又补签了借款合同,这部分借款费用怎样去调整账目。 麻烦老师费心帮我解答一下,谢谢。
老师,企业用外购的原材料投入到一个项目中,进行简单加工成一个设备,设备所有权没有发生转移,然后这个设备产生利润对方给我付款,我需要计提什么税种呢?原材料投入可以算作是长期投资吗?需要视同销售交纳增值税吗?
某工业企业2021年8月份发生的有关固定资产的业务如下:(1)购入不需安装的生产设备一台,价款28000元,增值税4760元,款933:38项以银行存款支付;(2)购入需要安装的生产机器一台,价款22000元,缴纳增值税3740元,支付安装费700元,运杂费800元,款项已用银行存款付记。在安装过程中,领用材料1000元,发生工资费用650元,该设备已投入使用(3)接受外单位投资转入的设备一台,该设备账面原价为46000元,经方重新评估确认价值为42000元,增值税4200元。(4)接受某公司捐赠汽车一辆,无附带单据,按重置价格估价为88000,增值税8800元,在捐赠中发生费用支出1200元,以银行存款支付(5)在财产清查中发现没有入账的设备一台,其重置完全价格为20000,估计折旧数为6000元。Q0DOD120006)一台设备试用期满,不能继续使用,进行报废清理,该设备原价为50000元,已计提折旧48000元,取得的残斜变价收入为1000元,支付清理费用为2000元。要求:编制上述有关业务的会计分录。
企业为一般纳税人,适用税率13%,发生下列有关增值税业务,编制有关增值税的会计分录:购入原材料(已经入库),价款400000元,进项税额52000元,其中:银行付款226000元、银行承兑汇票支付113000元,剩余113000元(斯达公司)尚未付款。现款购入不需安装的设备一台,价款30000元,进项税额3900元。对外销售产品,价款1000000元,销项税额130000元,其中:收到款项565000元、收到银行承兑汇票2张共计339000元,剩余226000元款项尚未收到(其中:深大公司113000元、大吉公司113000元)。企业进行流动资产清查发现:材料损失20000元,相关增值税2600元。用本企业产品一批发放职工福利,市场价30000元,成本20000元。(视同销售处理、、未经计提职工福利费)用本企业产品对外捐赠,成本200000元、市场价250000元。(视同销售处理)企业用原材料一批对外进行长期股权投资,该批原材料实际成本600000元,双方确认公允价值为750000元。月内已交增值税20000元。月末经计算,应交未交增值税为18000
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
老师,原材料投资是视同销售了吗
对的,是视同销售了哦
老师,那如果我把原材料加工好的设备算作我公司固定资产投入,可以吗
可以,这个也是 算作销售的