你好,你们看的是医疗服务的吗?不用备案,直接减免就可以

老师,我想问一下我们增值税申报,我们10月才开始营业,有了销售额(之前口头问税务,税务说我们可以不交税,美容整形医院),但是我主表填了免税销售额,就提示我要填增值税减免申报明细表,但是我们没有备案,不知道要怎么填。
老师,我们单位是免增值税的,我今天报增值税把开票数字填到免税货物销售额栏里第9列,但是我申报不过去,提示说主表第8行本月数字等 于增值税减免明细表里免税第一栏数字,但是现在主表里第8行数字带不过来,还不让填,这个该怎么办
我们这边申报销售固定资产的税额,前几年买的可以减免税额,问过税局填在增值税申报主表填了23列,是否需要在减免税申报明细表第四列填写?但是我在第四列没找到相关政策。这要怎么处理?
我们公司是月销售额不超过10万,季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗?可以不改吗?
老师你好,我们是房产企业,上个月开具了免税发票,就是不动产销售的普通发票,这个月报税提示 增值税减免税申报明细表还要填,可是这个又不是出口退税,那这个怎么填呢。
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
提示就是这样的,
这个表是选在这填嘛?
前面选择减免性质,然后第一行和第三行填写你的销售额。
但是感觉减税性质这没合适对应的
你找医疗服务,免增值税。
没有医疗服务的,只有免税性质下面有
这里下面这里可以填嘛?
你好,可以选择这个的,可以填写。
我可不可以不填这个, 直接主表填免税销售额去申报呀?
不可以的,申报不了这种。
我填了,为什么主表里面还是会显示有本期应补税额呢
截图你的主表看一下。
这个样子的
你好,没有看到全部的。