你好,之前代理商存10万的时候,你们怎么入账的
老师,我想问一下代理商之前存了10万,现在不干了,分录怎么写?借 应付账款 贷 银行存款
老师我想问一下,我在20年11月份写得一笔分录是借:银行存款929 贷:应收账款929但是我这个写错了,应该是银行存款929贷应收账款829其他应付款100 那我在现在该怎么改呀
请问一下之前银行收了一笔款,做分录,借,银行存款,贷,应收账款,现在把这笔钱退回去了,直接做借,应收账款,贷,银行存款可以吗?
请问之前付给加工方购买了材料生产商品 现在已经完工,购买材料开的收据,加工费开的发票,库存商品的分录应该如何写?之前付款分录借:应付账款 贷银行存款 现在完工入库借:库存商品贷:应付账款?
请问老师,之前写的分录是借:预付账款30000 贷:银行存款30000 ,现在票回来了,对方开了7万,多了4万,这个分录应该怎么平账
出口退税:进项发票里的货物是0️⃣税率不能退税,那么这个对应的发票属于内销,那么这个不能退税的内销发票可以用作正常抵扣认证勾选的发票,也就是可以勾选认证为抵扣么
怎么检查做账是否正确,从那些方面入手?
老师,公司老板请客户吃饭买的茅台酒正常可以入账么
4月确认了一笔收入,但是没开发票,我下个月开了发票直接塞进去4月这个收入里面可以吗?
公司结算80万收入,票只开了60万,剩余20万未开票的会计分录。
老师你好,之前员工5月报销报名费是替另外一家公司报名的,但是走我们公司报销的,现在另一个公司补过来了,我怎么冲这笔款呢?之前是借销售费用报名费贷其他应付款个人,现在分录怎么做呢,我借银行500贷销售费用负数500了?感觉不对哦,费用没有的冲了
我写的: 购买设备净现值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 错在哪里?
公司刚开业不久,还没办对公账户的情况下,老板让我提供自己的银行卡作日常开支用途,这样可以吗
个税被投诉虚假申报了,对方不愿意撤诉,需要去更正个税申报表,那年度汇算清缴申报表也要调整吗?
老师,这月6月底更正了25年1-3月的工资申报,比如有原来合计100,更正成30,要把少了的70改到5月份申报。这样还需要去变更1-3月的第一季度所得税报表吗