您好 借:财务费用 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
物业公司,应收物业费1000元,拿刷卡机刷卡扣了17元,实际到账983元.正常是要业主出这笔手续费,结果业主不给,物业承担,请问该怎么做分录
请教一个分录,客户购物1000元,POS刷卡手续遇3元,实收997元到公司户,POS手续费3元没在公户上显示,只是显示到账的净额997元,我开发示要开1000元是吗 分录是 借 银行存款997 财务费用3元,贷主营业务收入,应交税金是吗,3元的刷卡手续费我无费用发票怎办
老师,请问公司营业执照中有物业租赁这个业务,比如收到租户银联刷卡支付5000元租金,我们公司银行回单实际银行户到账4950元,其中是扣除佣金(银联手续费)50,那这个怎么做科目?我这样写对吗?
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
公司网店出售货物,买家已确认收货,钱已到账平台上的虚拟钱包,电商同事把钱提现到公司账户后,例如金额1000,实际到账900,有100元是平台自动扣去的手续费,手续费发票要次月才能取得,请问本月先对收入开票价税合计1000元行么?分录为 借 银行存款 900 财务费用100 贷 主营业务收入 1000?
老师,救护车的阳光保险费还用计提车船税吗
老师救护车的保险费怎么分录
某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七对其他居民企业投资取得股利收入五万元要求计算一该企业2022年应一月一某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一,销售收入1000万元。全年招待费八万元。二,广告费50万元。三,免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五万元,要求计算一该企业2022年应缴纳所得额。二,应纳企业所得,税额税率25%老师怎么写加急麻烦了
怎么写加急老师麻烦了
怎么计算麻烦你了加急
计算题一甲生产企业为增值税一般纳税人适用增值税税率13%。2022年十月份的,有关生产经营业务如下,一销售假产品给爱商场开具增值税专用发票取得不含税销售额300万元二销售以产品开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。三购进原材料取得增值税专用发票价税合计339万元,取得增值税专用发票原材料适用增值税税率13%,要求计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额销项税额和应交增值税
计算题某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一,销售收入1000万元。全年招待费八万元。二,广告费50万元。三,免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法经营罚款26000,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五万元,要求计算一该企业2022年应纳税所得额,二因纳奇业说的税二,应纳企业所得税额,税率25%
计算题某生产企业为增值税一般纳税人,位于市区,2022年十月销售税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元计算。该企业当月应交纳城市维护建设税和教育费附加
计算题1.假生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2022年十月份的有关生产经营业务如下(1)小售假产品给a商场开具增值税专用发票取得不含税销售额300万元(2)销售以产品开具普通发票取得含岁销售额113万元,已收到货款存入银行(3)购进原材料取得增值税专用发票价税合计339万元,取得增值税专用发票原材料适用于增值税税率13%要求计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额,销售税额和应交增值税
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额老师:刚上面这个分录答案已给。1、我们这个完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程结算)这两个科目了?2、转利润分配借:本年利润29万贷:利润分配–未分配利润29万对吗?
是计入手续费还是营业外支出
刷卡机是自己单位的吗
一般物业费是按面积✖️单价的,应收是1000
不是,是楼下地产公司的
那现在对方不支付手续费了 只好您自己单位承担 如果没有手续费扣款单 您计入营业外支出也可以