你好 1. 比如你固定资产折旧 借管理费用-折旧费贷累计折旧 2. 无形资产 摊销:借 在建工程 或者管理费用-摊销费贷累计摊销 3. 工资计提 社保计提 :借管理费用-社保 管理费用-工资贷应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-工资 这样来计提 月末结转 损益科目到本年利润去 。 比如 对于收入的结转是: 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 对于成本费用税金的结转是: 借:本年利润 贷:主营业务成本 其他业务成本 营业外支出 财务费用 管理费用 销售费用 税金及附加等
月末作计提、 摊销结转相关成本、费用.分别需要计提、摊销、结转什么科目?
月末作计提、 摊销结转相关成本、费用这句话.分别指需要计提、摊销、结转什么科目?工业企业,一般纳税人
每月末都需要哪些账务处理 计提折旧 计提工资 计提社保 费用摊销 结转成本 结转损益 结转利润 计提增值税附加税 写的全吗?还有别的吗?
做完银行和现金,还需要计提工资,摊销费用,结转成本,还需要哪些工作?
月底哪些科目要做计提和摊销的 月底都需要什么结转
零基础现在开始准备注会,一年能考过注会的会计,财务管理,经济法么?需要每天学多久?
老师,你看我红色框部分!!你看我这个表格里261729.89是用表格公式计算的,但是我手工算出来为跟表格算出来的不一样?我手工算的是2605020.66×10.05÷100=261804.5763!!!哪里出问题了?表格也没错,我计算的也没错啊??!?!
老师,收到外币后申报流程及账务处理是什么?
老师,公司名下没有车,也没有租赁车,都是员工用自己的车外面出差,然后回来报销油费,这个可以报销吗?怎么做账呢?
公司每个月报了员工的个税,但是员工很久都没有发工资了。个税还要继续申报吗?还要扣吗?
老师,去年暂估成本时,记为,借:主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估,是不是错了,那个主营业务成本不应该下二级分录吧,这个要如何调整。
修改公司章程认缴时间,通过法人身份登录还是个人身份登录。
老师,劳务派遣需要资质吗,税率是多少
老师你好,有ABC3个公司,A是债权人,B是债务人,现在A公司要把债权转给C公司,A公司之前做的账是借:应收账款100万-B,贷:主营业务收入,现在债权转让后,A公司要如何调账,账上才没有那100万呀
老师咨询一下村集体收到天然气站占地补偿款怎么做会计分录,支出占地补偿款又怎么做会计分录
老师,你写的有点乱啊
你好 你是哪里不明白 。上面我是按 1-3点分别给你列了 。然后 月末做一笔损益科目的结转。