你好 1. 比如你固定资产折旧 借管理费用-折旧费贷累计折旧 2. 无形资产 摊销:借 在建工程 或者管理费用-摊销费贷累计摊销 3. 工资计提 社保计提 :借管理费用-社保 管理费用-工资贷应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-工资 这样来计提 月末结转 损益科目到本年利润去 。 比如 对于收入的结转是: 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 对于成本费用税金的结转是: 借:本年利润 贷:主营业务成本 其他业务成本 营业外支出 财务费用 管理费用 销售费用 税金及附加等

月末作计提、 摊销结转相关成本、费用.分别需要计提、摊销、结转什么科目?
月末作计提、 摊销结转相关成本、费用这句话.分别指需要计提、摊销、结转什么科目?工业企业,一般纳税人
每月末都需要哪些账务处理 计提折旧 计提工资 计提社保 费用摊销 结转成本 结转损益 结转利润 计提增值税附加税 写的全吗?还有别的吗?
做完银行和现金,还需要计提工资,摊销费用,结转成本,还需要哪些工作?
月底哪些科目要做计提和摊销的 月底都需要什么结转
有两个表格,a表格一行是文字文字加数字 方形塑料12345690大型12号 b表格是一行是12345690 b表格有单价,如果引用过去A表格,数字编码是唯一的。别用拆分,因为每一行的文字加数字格式不一样。
老师,在自然人电子税务局里,我这次在做个税申报的时候导入上个月的人员信息,总是显示导入的文件是空的,换了一台电脑试了下,还是这样的,请问这是什么原因呢?
老师,11月发生的报销费用,员工已经填写了报销单,但是好多发票都是12月开回来的,这怎么做账
开路灯维修的发票,征收品目选啥?
老师您好,我们公司是保洁行业,别人借用了我们的电费,打款给我们公司了,经营范围开不出电费发票,请问我们是要做无票收入吗?
建筑公司,总包方给分包方农民工代发工资,那边申报个税呢,账务怎么处理
我们办公场所的房东是老板女儿的名字,想开发票降低成本,怎么处理好些了?
老师,增值税税负税局是看一个年度还是每个月的?
你好,老师,有个施工项目,发票已经在2024年度开具,甲方至今未抵扣未付款,现在甲方针对此发票不付款,我公司想减少损失,红冲掉这张发票,我们该对税务局做如何解释,才能通过呢?
老师早上好我公司的办公室装修购买的咖啡机、制冰机、烤箱、磨豆机等单价不含税价格有5000多元,开的专票,请问专票能抵扣吗?请问是要入固定资产
老师,你写的有点乱啊
你好 你是哪里不明白 。上面我是按 1-3点分别给你列了 。然后 月末做一笔损益科目的结转。