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月末作计提、 摊销结转相关成本、费用.分别需要计提、摊销、结转什么科目?

2020-11-17 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 09:00

你好     1.  比如你固定资产折旧  借管理费用-折旧费贷累计折旧    2.  无形资产 摊销:借 在建工程 或者管理费用-摊销费贷累计摊销        3.   工资计提 社保计提 :借管理费用-社保 管理费用-工资贷应付职工薪酬-社保  应付职工薪酬-工资   这样来计提    月末结转  损益科目到本年利润去  。    比如 对于收入的结转是: 借:主营业务收入  其他业务收入   营业外收入      贷:本年利润 对于成本费用税金的结转是: 借:本年利润   贷:主营业务成本  其他业务成本   营业外支出  财务费用  管理费用      销售费用  税金及附加等   

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快账用户6156 追问 2020-11-17 09:28

老师,你写的有点乱啊

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齐红老师 解答 2020-11-17 09:31

你好  你是哪里不明白  。上面我是按  1-3点分别给你列了  。然后 月末做一笔损益科目的结转。

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你好     1.  比如你固定资产折旧  借管理费用-折旧费贷累计折旧    2.  无形资产 摊销:借 在建工程 或者管理费用-摊销费贷累计摊销        3.   工资计提 社保计提 :借管理费用-社保 管理费用-工资贷应付职工薪酬-社保  应付职工薪酬-工资   这样来计提    月末结转  损益科目到本年利润去  。    比如 对于收入的结转是: 借:主营业务收入  其他业务收入   营业外收入      贷:本年利润 对于成本费用税金的结转是: 借:本年利润   贷:主营业务成本  其他业务成本   营业外支出  财务费用  管理费用      销售费用  税金及附加等   
2020-11-17
计提 有计提工资,借管理费用,制造费用,生产成本,贷应付职工薪酬 工资,固定资产折旧,借管理费用/制造费用 贷累计折旧 ,无形资产摊销,借管理费用/制造费用 贷累计折旧 
2020-11-17
同学你好!月末需要做的有计提折旧、计提工资、结转税金、计提附加税、结转生成本制造费用、结转损益、确认收入结转成本、凭证过账、结账。
2023-03-04
同学您好, 也就这些了
2021-02-23
你好,固定资产、无形资产需要折旧摊销,长期待摊费用需要按月分摊,如果你有需要分摊的预付账款或者是其他应收款也需要分摊 月末需要结转损益类的科目,损益类的科目月末没有余额。
2022-10-14
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