同学,你好 一般是这样的
老师,开具通行费发票的普票,是不是所有的购买方的资料需要填写齐全,和专票要求一样,才可以抵扣税额
一般纳税人销售自己使用过的固定资产应当开具普通发票不得开具增值税专用发票,这个应该看购买方要专票还是普票吧,这个不管是3个点还是2个点的税始终都是购买方承担这个税,销售方代扣代缴啊,购买方是一般纳税人还是会选择专票吧,还可以多抵扣一个点的税,是不是?
想问下想餐费发票可以开一般增值税发票了吗?再就是月结的几千餐费可以开一张发票上吗,需要备注明细吗?普通发票不用填写银行卡和地址资料吧,可以对开普通发票的对方网银转账吗?
老师,我司是销方,已开具的普票买家退回要求换专票,跨季度了,有什么条例可以回复买家不能换?是不是要开红字普通发票,冲掉再新开一张专票
老师你好,我想问一下:我是个体工商户,对方要求开具3%的普通发票,普通发票是不可以抵扣的吧?在季度内,不超过30万的收入,我开具普通发票是免税的吧?所以就算我给对方开具3%的普通发票,我也是不需要交税的吧?平时我开具的都是“通用机打发票”,上面是没有显示税率的,这普通发票和“通用机打发票”有什么区别呢?
老师,小规模转一般纳税人,预估9月结束后销售超了500万,那应该申请9月转一般纳税人还是10月再申请?想第3季度结束,10月再转一般纳税人可以吗?
第五问怎么做 答案看不懂
收到医保中心打过来3.26元,怎么做会计分录?
我是小规模纳税人,税务局打电话说7月份收到的票有两张异常,是我们从个人手里购买的固定资产,他给找人开的票,我能否固定资产不开发票,根据付款凭证暂估入账,按月计提折旧,汇算清缴之前收不到发票就纳税调增可以吗?
老师,公司是制造行业,目前在建厂,但是目前有培训费收入往出开票,在建项目的进项税可以抵扣培训费收入的销项税吗?
奶茶直营门店1-7月的收入未进入公司账户,而是走了法人个人卡,如果想要规范起来。这部分收入要如何合理转入公司账户呢?会涉及些什么流程?我们是在昆明,不知道当地对这方面的政策?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?