用于免税,简易计税,福利,个人消费,非正常损失非正常损失,指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除,购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务。
老师您好,请问有哪些发票是不可以抵扣的情形? 比如说烟酒茶叶,还有什么
老师,您好,请问公司购买车辆,如何做账,需要申报哪些税?麻烦老师说的详细一些,比如购买车辆需要缴纳什么税,然后如何做账,哪些可以税前抵扣等等,还有需不需要申报税目,比如车船税等等
老师,我一直有一个疑问,为啥有些增值税专用发票进项税额可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司购买茶叶 或者买别的礼品 用于送客户或者用于公司自己用的时候不能抵扣 但是够买电脑,或者够买材料(比如说房地产开发企业),够买装修材料,例如 瓷砖 这样的专票又可以抵扣。 老师 可以解释一下嘛?? 我觉得我好像 知其然不知其所以然
老师您好,开给公司的比如说是办公室用投影仪,电风扇之类的家电类的可以抵扣吗?还有一些办公用品色带什么的专票可以抵扣吗?
老师您好!请问增值税进项抵扣的专票要求,即哪些专票可抵扣哪些不能,这种有没有政策详细规定,如果有,政策是什么呢?比如规定福利费不能抵扣,餐饮费不能等
我们公司租一个个人的房子写字间,我们去税务局代开租赁发票,是马上就会在税务局现场代扣代缴吗
个体工商年报,用电子营业执照登录,为什么是这个页面
老师,我们是运输公司,公司租用个人的车辆,如果司机个人去代开租赁费发票给公司了,司机个人给我们开车,是否也要去代开劳务费发票给我们,还是可以做工资薪金申报个税。
老师,收到税务局如下短信是什么意思? 尊敬的纳税人(XX公司): 如您委托税务中介机构代为办理涉税业务,为厘清各方责任,保护您的权益、安全,督促涉税中介公司提高纳税申报质量,请贵公司按要求完成以下事项:务必要求中介在电子税务局上传委托代理协议,之后您需要主动登录电子税务局确认协议有效;务必要求涉税中介通过代理通道办理贵公司的增值税申报,贵公司可通过电子税务局自查本公司增值税申报表下方是否显示代理人名称等信息,若显示自行申报且没有代理人信息,则需通知涉税中介机构更正增值税申报方式为代理通道申报,一般纳税人需更正的属期为2024年12月—2025年4月、小规模纳税人需更正的属期为2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23号之前完成。
前年有一个客户付款时双方同意少付了28000,有协议,当时入账时这笔费用忘了入账,现在怎么补救?
老师,你好!想请教一个问题,我们本年报废了一辆车,之前年度已经计提完折旧,我们2024年拉去报废了,没有收益,直接按账面净残值100元转营业外支出了。那么我需要填报A105090固定资产损失那一栏次吗?如果要,我具体则在哪一列填写呢?谢谢!
进出口退税课程有实操的登录入口进行实操练习吗?
老师关税920000 关税税率下面8百分之 缴纳增值税怎么算 就是他说关税920000 最下面出来个关税税率8
老师,老师,这我截图的这一题,第八题C选项中间那个计算,10×1000×2×0.5。这个二表示的是啥呀?我看那个选项,我我是猜的出来是选这个,但是,这部分是从量计增的计算方法。然后这个二是从哪里来的,我都不太明白。是双倍的意思吗?
老师:请问,个人出租房子给公司办公司,房东去代开发票的话需要缴纳什么税?税率是多少?
不一定,要是送客户是可以抵扣,烟酒茶叶 要是取得专票,送客户可以抵扣,要是不是直接送,是来人招待拿出来不得抵扣,
如果即便是不能抵扣, 也可以用来做账对吗?老师 可以算费用,到时候所得税不用交那么多
不能抵扣增值税可以抵扣企业所得税,是的,