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正保公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,购置了一台需要安装的生产用设备,与该设备有关的业务如下: (1)201×年1月20日,购入一台需要安装的设备,供生产车间使用,增值税专用发票上注明的买价为400 000元,增值税额为52 000元;另支付保险费及其他费用29 000元。 (2)领用设备交付本公司安装部门安装。安装设备时领用本公司生产用原材料一批,该项原材料的实际成本为60 000元,购进时支付的增值税进项税额为7 800元。 (3)安装设备时领用本公司部门产品一批,该批产品的实际成本为400 000元,税务部门核定的计税价格为600 000元,适用的增值税税率为13%。 (4)领用本企业工程物资一批,价款为100 000元。 (5)月末分配安装工程人员工资及福利费26 200元,用银行存款支付其他安装费用4 600元。 (6)201×年6月30日,安装工程结束并随即投入使用。 要求:编制甲公司201×年度购建设备的有关会计分录。

2020-11-17 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 11:36

你好,需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:48

1借在建工程429000 应交税费进项税额52000 贷银行存款481000

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:48

2.借在建工程60000 贷原材料60000

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:48

3.借在建工程400000 贷库存商品400000

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:48

4.借在建工程100000 贷工程物资100000

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:49

5.借在建工程30800 贷应付职工薪酬26200 银行存款4600

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:49

6.借固定资产1019800 贷在建工程1019800

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你好,需要计算做好了发给你
2020-11-17
你好请把题目完整发一下
2022-05-01
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-05-18
你好  第一和第三个分录   借方加上 应交税费-应交增值税(进)
2021-11-18
你好,安装生产设备领用材料,进项税额可以正常抵扣,所以不需要做进项税额转出处理啊
2021-11-18
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