同学您好,税率9%对应的税额是45万元,更改后的税额是50元,税差5万元。计算过程:500*%-350*13%-150*3%
老师,我公司之前签订了一个500万的合同,约定税率为9%,现在要求更改,500万中70%(350万)开具13%,30%(150万)开具3%,想问一下税差是多少?怎么算的?谢谢!
我公司从上家单位承接业务,因一开始合同暂定税率为13%,上家单位开具了500万发票给业主,之后签订合同时,税率为9%,我公司与上家单位签订的也是9%合同。现上家单位要求开具13%的500万发票给他们,我公司现在该如何开具
公司为一般纳税税,签订了一份灯具销售合同(目前为止只有这一份灯具销售合同,其余的都是工程施工合同),灯具销售合同内容要求我们也为甲方A公司根据合同清单开具13%税率的照明装置专票9万元,税额1万元。而我们的供应商C公司只能为我们开具3%税率的专票4万元,税额1165元。想问下,开具13%的专票,进项票是3%的专票,我们缴纳增值税得缴纳10000-1165=8835元。该怎么解决?
老师好,情况是我们是小规模纳税人,旅游行业,现在有两个问题想请教 ①我们开出去的发票是差额征税,税率是多少呢?有人告诉我说是5%,但是我看了一下资料,只是劳务派遣的差额征税是5%,是我资料没有查对么?有相关文件么? ②我们开出去的差额征税的发票,上面标注的差额,在当季没有收到全部发票怎么办?怎么报税呢?例如,7月给A公司开具1万发票,备注差额9万,但是截止9月30日,只收了4万的发票,还有五万的发票人家不给开,这种情况怎么申报呢?谢谢老师,
老师,请问我们是一家小规模纳税人物业公司,现在因为要更换市场内彩钢瓦,和一家公司签订了施工合同,预算下来有30多万的费用,请问怎么做会计分录,谢谢
附加税是不是用增值税直接乘以12%,如果附加税交了100,是不是用100*12%
老师,我们是环保公司,买的铁质垃圾桶一个5100,一共买了60000元的,记账入在周转材料还是固定资产?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,解决办法是什么,在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000,贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
赠送的财务软件发票管理,日记账,固定资产,工资和一键报税都不能使用
老师,请问个体户怎么进行利润分配?
有一款是人社局拨款2268元。 其中要支出1368元培训费对方给开票。 还剩900元留存企业,因前期支付了一个1050元,350*3人,还剩150元由企业自己担负这个对方也已经开票 分录可以这样写吗 借:银行2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用1368 贷:银行 1368 分录可以这样写吗? 借:银行 2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用
计算企业所得税时收入按不含税,进来的普票技术服务也按不含税减吗
像这种题,比如前期还不知道2年以后会卖出,是不是前期应先按6年摊销无形资产,等知道卖的时候,再调整摊销的无形资产?
啥时候报名,啥时候考试?
账上有个固定资产,顶账给了供应商,算是还了欠款,怎么做账。算视同销售吗