同学你好 增值税改不了的 因为开票就需要缴税 所得税的话计入合同结算

我想把2018年开票确认收入的科目改成别的,以减少18年的所得税,请问可以怎么操作?是建安企业,18年开了两百万的票是今年才完工,只是18年开了票,想更正一下,确认为今年的收入,科目要怎么写?
老师,请问我司今年接了一个工程项目,发生了几十万的招待费,但是我记入了“合同成本”科目下的其他费用了,今年甲方不会要求开票了,我目前也没有确认过收入,请问这个招待费可以不在今年结转吗?明年确认收入的时候,我再结转改费用。如果非得今年结转的话就得全额调增了。我司费用方面大部分都是招待费。
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
我还想问下 如果一个工程去年做了30万 今年完工的 才开发票 今年这个5月才开发票50万 实际因为去年没开哪个30万的销售发票啊 去年都是亏损22万。 如果下次碰到类似的这种情况可以提前确认收入吗?提前申报收入,缴纳增值税之类的?需要怎么操作?
老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
增值税当期交,合同结算这个科目如果跨年转去主营业务收入的话,资产负债表是怎么提现的?
合同结算的贷方余额计入其他流动负债
自动进去资产负债还是需要人工写?
需要看你的会计软件能不能自己结转 不能的话自己计