同学你好 都直接计入费用就行了 五千以下的计入费用

老师,麻烦看看里面哪些记入固定资产哪些记入费用或者低值易耗品,我判断不准?
1.老师我们是小公司,假如购买了几千一两万的设备那些,可不可以不计入固定资产折旧?2.直接做费用还是做低脂易耗品摊销了可以吗?3.因为会计这边对于固定资产没有金额要求了,税法那边有没有规定?4.还是自行判断选择固定资产还是计入费用,低值易耗品?谢谢
老师请问开办期间,公司购买的茶具300多一套 风扇6台800多 这些小金额的需要入固定资产 还是低值易耗品,或者可不可以直接计入开办费用处理啊
老师:你好,年末固定资产及一些低值易耗品盘存后,少的部分由相应管理部门用现金赔偿了,赔偿金额只是一小部分,不是整个资产的金额。这种情况应该这现金入哪里比较合适?
请问老师,公司是小规模,我录入固定资产卡片税金科目要填吗?固定资产原值就是发票上的价税合计金额吗?(发票上价税合计是5661)下面我截了图,麻烦老师帮忙看下对不对,还有哪些要填的,谢谢!
您好老师,我这边3季度成本结转多了亏损比较多现在需要调个账,现在还可以改3季度申报表吗,有没有什么风险,调前后都不需要缴纳所得税
老师,所得税申报表中附报事项是什么意思?
老师好,请问公司注销,税务已经注销了,拿到了清税证明,工商注销的时候,报表上有大额其他应收款应该怎么处理呢?
老师,实际已发年终奖3万,请问个税申报时,应该怎么报?报多少?
老师您好,我们老板有两家公司,一家公司开给另一家公司发票,服务费发票,然后公司开票做借应收账款,收到钱冲应收账款,但这家公司吴成本,每个月计提结转是劳务成本,应付职工薪酬,借主营成本,到劳务成本,也就是说贷方应付职工薪酬一直挂账,客服借方应收冲贷方应付职工薪酬呢,不然借方应收挂账,贷方应付职工薪酬挂账,因为开具的是服务费发票,不是劳务发票,但实际上付的是这个发票金额对应的钱
25年合同800万,已开出专票600万并收到款,但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决?
请问,知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗?
工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
工资发放的时候,只发的整数,角分都抹掉了,抹掉的这部分怎么处理,做营业外收入吗?申报个税时按整数还是带零头的?