您好 自己开具红字发票信息表 然后提交审核通过后开具红字发票

老师您好,问您一下我公司上月开出去的销售发票,对方没认证,因有数据错误需要给我返回来,请问怎么做处理。直接冲红么?
老师您好,因为上个月销售发票错开,对方未认证收回,这边做了处理开具了红字发票,请问第一联做账用,第二,三联怎么处理?
老师您好!我是销售方,十月份开的发票因为价格有误,对方在十一月份将没认证的发票给我返回,我这边做了红冲,请问老师做红冲的发票账务怎么处理,求分录
老师,您好!我们是销售方,开出去的发票有问题,对方自己认证,而且已经跨月,现在要退回重开;对方开具了红字后,我们这边要怎么处理呢
老师,您好 我想问下跨月的增值税专用发票已抵扣,由于信息错误需要冲红重开。 那么处理起来,购买方与销售方分别需要怎么处理冲红及报税呢,购买方报税的进项税额转出是否需要去税务局,还是怎么申报呢。 请老师给我给我一个详细的解答,谢谢
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
之前开错的发票还需要收回来么?
对方没有认证 需要收回
好的,谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问