你好,这个 是建造固定资产,还是开发商品房发生的施工费呢?
提供劳务服务清包工给建筑公司,给建筑公司开劳务票,但我们又收到一张进项的装修发票,怎么作分录
你好老师,收到一张建筑服务*施工费,我怎么做分录
老师,收到个人代开的建筑服务.工程服务发票,我该怎么写分录,工程施工下面的二级分录是什么,可以当人工费吗
老师:请问建筑施工企业预提劳务费的分录怎么做?工程收到劳务费发票的分录怎么做?
老师,你好,请问下科技公司开了建筑服务*工程施工的发票,会计分录应该怎么做
资产负债和所有者权益负的因为什么
6月份有出口报关单,没开发票。 现在7月份有个出口应征税报关单用途确认 要申报未开票收入吗? 这个未开票收入和增值税申报的未开票收入一致吗?
老师,工资表多做了2角2分,怎么做分录? 不用付钱的
老师,2020年12月我们给某个公司开了81600的发票,但是对方一直没有付款。去年联系对方的时候,对方说他们会计已经平账了,那我们这边应该怎么处理呢?
我是客户,供应商提交报价单,我司还不知道是在A公司还是B公司购买,所以报价单需方填了两个公司,请问盖章怎么盖,还是说分开两个公司报价单一式两份这样
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2024年11月1日,甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲公司发生如下相关业务:(1)11月5日,向乙公司赊销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)11月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)11月11日,收到乙公司前欠的销货款500万元,存入银行。(4)11月21日,收到2022年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)11月28日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,坏账准备的账务处理(7)12月31日甲公司的应收账款余额为900万元,期间坏账准备未发生事
老师,深圳公司在工商局变更地址后,去哪里查询进度吗?
若是5月收到的8000元没开票,然后在未开票收入栏报税,7月又把这笔8000元开票了,那纳税申报表要怎么填?
请问签订了招标代理合同,开票方开“*现代服务*咨询服务费”是否可以?
老师,公司危废处理费计入什么会计科目
不是,是我老板接了一个工程,外包出去一部分活,现在我们付款给对方,承接方给我公司开的发票,
你好,这种情况账务处理是 借:主营业务成本,贷:银行存款等科目
我发的图片可以看到吗
你好,图片可以看到 我老板接了一个工程,外包出去一部分活,现在我们付款给对方,承接方给我公司开的发票,这种情况账务处理是 借:主营业务成本,贷:银行存款等科目 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我们老板接的这个工程活,公司也对外开建筑服务发票,算建筑收入
你好,承接方给我公司开的发票,这个时候是你们的成本 公司对外开建筑服务发票的时候,这个时候才是确认收入的
我软件里有设置工程施工,人工,材料,间接费用,这个图片里施工费我计入那个成本里
你好,直接计入主营业务成本科目核算,而不需要通过工程施工科目核算的
为什么不计入工程施工,要计入主营业务成本,
你好,因为不是单位自行施工,所以不计入工程施工科目核算。
老师,那我公司自己做的那部分工程,发生成本是计入工程施工嘛,
你好,自己做的那部分,发生的成本是计入工程施工科目核算的。
好的,感谢邹老师耐心解答,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢