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我们给客户开了64516的增值税专用发票,客户只给我们打款64000,还有516不给了,怎么做账务处理呢

2020-11-18 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 21:10

剩下做借营业外支出,贷应收账款,或者是1.计提坏账时:借:资产减值损失        贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备        贷:应收账款

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快账用户1622 追问 2020-11-18 21:11

可以做折扣吗

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齐红老师 解答 2020-11-18 21:18

需要有合同说现金折扣才可以,要不就开红字516  。公司针对所有科目都有折扣才可以

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齐红老师 解答 2020-11-18 21:18

需要有合同说现金折扣才可以,要不就开红字516  。公司针对所有客户都有折扣才可以

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剩下做借营业外支出,贷应收账款,或者是1.计提坏账时:借:资产减值损失        贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备        贷:应收账款
2020-11-18
先去税局挂失,用发票复印件盖发票章给客户入账
2020-09-30
你好,这个是专票的嘛,对方认证了没有?
2021-11-24
同学你好 你们开红字发票客户就不用开
2022-09-05
你好,你这边是帮客户收款吗?中间是否存在服务费呢?
2023-02-09
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