借:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37
制造业制造设备当月未完工如何记账
客户a转5万款,但有三万是代替b客户转的,那么代付证明,只写xx日a代b支付3万款项可以吗
老师,一般纳税人这个月开14000,冲红上个月的15000,开票金额就成了-1000,这个-1000所对应的税额,是一定要退税,还是可以选择后期开票再抵扣税额呢?
残疾人就业保障金申报,每个单位都需要报吗
营业外支付,月末需要结转吗
小规模物业公司 收物业费 450元 存银行450 怎么写分录
甲 借:银行存款 10万 无形资产 503万 贷 实收资本:513万 乙 借:银行存款 3000万 贷:实收资本:1197万 资本公积1803老师接刚才问题,是这样吗?
在石家庄租房,月房租1800元每个月,个人所得税前扣除1800吗
老师,如果固定资产每个月折旧,这个分录忘记做了,咋处理?
公司有电站,偶尔需要人员去维护是其他公司的人去做,没有发工资,个税一直长期0申报会预警吗
可做一套详细带数字的吗?跟昨天老师发我的不同
这是昨天老师发的,没明白发工资借贷不平。老师教一下完整分录谢谢
:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37 您的这个工资表就是按照我的处理,他上面的只是多了企业社保,你上面没有数字
社保有数字啊 个人部分3215.61
工资表应该怎么做?要显示出企业部分的社保数字?麻烦老师指导一下工资表和分录匹配怎么做
借:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37 个人部分社保已经在其他应付款,你看看分录
计提和发放整体的吗?昨天老师怎么发的分四部分 ?
我做的分录就是你上面工资表分录。企业的保险不显示在工资表,是单独的。当然这个不是绝对的,每个工资表格式都不一样。针对你上面表就是我写的分录,计提和发放工资分录
工资表是自己做的,老师有好的模板吗?如果工资和社保不匹配 ,拆分开需要注意什么吗?比如拆在奖金或者饭补等
其他应付款—社保 还是也可以走其他应收款 社保
如果工资和社保不匹配 ,拆分开需要注意什么吗?比如拆在奖金或者饭 没太明白你的意思? 你要是社保先交费,后扣员工就是其他应收款,相反是其他应付款