你好,这个科目不需要结转,留在账上。

应付职工薪酬——工资借方和贷方都有发生额,月末如何结转
应付职工薪酬与费用勾稽关系时,应付职工薪酬的贷方发生额大于费用借方,该如何找出差异呢
老师,工资薪金应该填写24年1-12月应付职工薪酬-工资,借方还是贷方发生额?
老师您好!已计入成本费用的职工薪酬,是计提到成本费用里面的应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际支付给职工的应付职工薪酬是应付职工薪酬工资借方发生额合计是吗?但借方发生额合计中有1月份发放24年12月工资的金额,要扣除这去年12月份工资1月份发放的金额吗?
老师,受益所有人备案必须得全都操作吗
购卖房屋付招标代理费35万,如何记账?
没有开票,但银行有流水 能零申报吗
老师 国家电网开给我们的发票 我们可以开给其他供电公司吗
老师,公司注册资本,200 万,没实缴,减资有风险吗
甲公司(国企)4月收县立中学{公司和县一中合资办)给公司捐助资金40万如何入账(公司投入200万资金,实际上是分红吗),甲公司收到的捐助资金用于县域内公益项目,做营业外收入可以吗?可要分解增值税等?
申报个税的时候换了一台电脑,原来员工的信息 怎么在另一台电脑上显示呢
怎么查每个员工交了多少社保?从哪查的
老师你好,我们老板接受了一家公司,自己财务建账,需要关于财务交接一切资料,那么,在财务上我们需要对方交出那些资料?
老师,标箭头的数是怎么来的?我套上面的公司结果不一样呢?
之前做账都是,结转到销售费用和管理费用的
不结转的,那个是确认职工薪酬 借管理费用或销售费用 贷应付职工薪酬