你好 借 原材料 贷成品

老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师
老师,请问前几个月购入的原材料当时凭证录成成品了,现应如何调整,谢谢
老师,这个是我去年5月做的凭证,当时做错了,我现在发现了,正确的做法应该是我铅笔写的数字,那今天我需要怎么调整,原材料都已经做成成品卖了,也结转销售成本了
上月购原材料作了分录借:库存商品 贷:应付账款结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 现在老板要求调出来当材料出,做去其他业务收入,请问冲红分录怎么写,转换成售材料的分录怎么写,谢谢
老师五月份的分录购进原材料对方给补贴借原材料红字,贷应收账款,当时忘了核算成本了,导致月底有贷方原材料余额,这个月应该怎样调整?
采购入库单已经下推当月的暂估40元应付单,当月已经领用40元进入费用类科目,跨月勾选发票发现成本价是30元,然后红冲了暂估,但是中间还有差额10元是冲费用类科目吗
税法上汽轮机发电机组折旧年限是多少
老师早上好!我养老院另外接了一项任务,就是长者食堂,政府补助4元长者需要自己出4元来吃这一餐,那么我们收到长者自己出的这4元怎么做会计分录呢
应收账款管理,事前,事中,事后,怎么去管理
2023 年已抵扣材料发票现在要进项转出,当时抵扣入账原材料已全部领用,现在税务要求这项发票进项转出,科目应该怎么操作?
老师,老板的农村亲戚安排在办公室,还在我办公室,看视频,声音有点大,怎么办,感觉心里有点排斥
请问土地和建筑物的实际控制权、收益权和产权证的所有人分离,应该由哪一方申报缴税
总分机构,企业所得税是汇总申报的,分支机构的季度财务报表是应该报总分机构一起的合并报表,还是只用报分公司的财务报表
老师请问下,申报出口退税,生成明细表了出现免抵退税,要重新勾选数据,从哪里操作才能让这个数字清零
老师,工资表里面有社保和公积金,计提的时候,是做一张凭证,还是分开计提(一张凭证的意思是计提工资,社保,公积金都在一张上)解析下