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老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师

2020-09-15 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 11:53

您好,根据发票金额将多计的成本冲回

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快账用户2399 追问 2020-09-15 13:40

已经根据发票红冲了,隔两个月了,成本已做

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齐红老师 解答 2020-09-15 13:53

成本不是多计了吗?要把多计的成本对应冲回

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您好,根据发票金额将多计的成本冲回
2020-09-15
你好,红冲就可以的,你们是生产行业的吗?
2021-09-10
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-07-28
红虫多结转的成本就可以,可以直接做一笔借原材料贷利润分配。
2021-03-25
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。
2022-06-14
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