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老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师

2020-09-15 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 11:53

您好,根据发票金额将多计的成本冲回

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快账用户2399 追问 2020-09-15 13:40

已经根据发票红冲了,隔两个月了,成本已做

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齐红老师 解答 2020-09-15 13:53

成本不是多计了吗?要把多计的成本对应冲回

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