你好 违规记录会影响企业的纳税信用

                                    
                                    
                                    
                                    老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师好。我们是小规模建筑安装服务公司。异地项目,因为不了解情况,所以逾期一个月没有在异地申报个税。如果坚持选择税务登记,全员全额在异地申报个税。那么逾期的这一个月就会产生一条违章记录。 异地税务局说。让我们核定按合同金额千分之四预交个税。就不会产生违章。 我想问一下。这个逾期未申报个税的违章,对企业的信用等级有没有什么影响?
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
                付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
抖音账号绑定的公司,取得的收入,怎么记账写分录和摘要
我公司主营高粱,购进不同品种的高粱进行加工(高粱到高粱,不改变实物)(根据客户要求除杂,磨粮等)。公司需要做料工费不。不同品种高粱进行分类核算不
24年进项票入了是成本和待认证进项,25年想认证抵扣,怎么做分录
老师,公司股东只有一个人,申请变更经营范围是个人独资变更吗
老师,收取客户的模具费计入什么科目?
老师好,小规模纳税人,我们要求供应商开发票,要加三个点,然后还说不让转对公,说再转他们就要转一般纳税人了,所以让我们把货款私转给他们,但照样开发票,这样行吗?
员工拍卖师证继续教育能计入职工教育经费吗,可以所得税按比例抵扣吗,费用是系统直接从公司账户扣费的,发票没有备注员工名字,这样可以吗
企业招用脱贫人口就业扣减的增值税入什么科目呢
郭老师接,我上上月出口的货款,生产型的,然后这个月进项够了,可以申请出口退税吗,还是要有出口才能申请退
一条违规就直接降信用?
您好 影响信用的评分
老师,我们异地项目,项目当地要我们按核定千分之四预交工人工资个税。预交后回公司本地申报个税,也是要交个税的是吗? 那我选择在异地注册税务登记,在异地申报个税是不是更划算些? 哪种操作更好呢?
你好 在哪注册交税都是一样的 工资个税的可以汇算时多退少补 机构 申报时 这个一般填写不了扣除
什么意思? 预交个人所得税,它会分到每个工人头上?然后工人可以在汇算多退少补?
你好 是的 个税是每个人承担的 分开个人头上可以汇算 多退少补
那我在异地交的千分之四。是税务局给我分到每个人头上。还是汇算时我自己分?
你好 是不是个人工资的个税 交税时就按个人税的
异地让我按合同金额千分之四预交 没有提到工人有几个。
您好 ,您需要问一下,交的是工资的个税还是生产经营的个税?
工人工资个税。我们是小规模公司。不是个体
刚刚问了12366。说异地预交的可以在本地申报时抵扣。 那抵扣时怎么分摊到需要缴纳个税的员工呢?
您好 个人工资个税就是分到个人头上