你好,是的,先挂预付, 借:原材料 应交税费-应交增值税 贷:预付账款

筹建期间支付水泥沙子5000元暂时没有发票,先挂预付,是吗?等发票收到后处理?具体分录怎么写?谢谢!
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
我们经营景区,请问景区里边的春节亮化,工程建设时期十来天,工程早已完工,但合同约定款项在一年内按百分比分期支付。首期的开具发票并已入成本。其他的部分要怎么办呢?不处理等日后开发票逐渐入成本可以吗?还是要先挂账在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已经发生了,可以正常做的,没有支付挂到应付账款里面就是了。 所以请问是说可以把已开票(比如10万)和未开票部分(比如30万)全部一次入账吗?借记主营业务成本40、贷记银行存款10应付账款30这样吗?没有发票部分直接附合同?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
请教一下无生产的外贸公司可以申请来料加工么,所需材料是关键添加物,交由工厂添加在现有的产品里。成品还需要再出口。
北京公司地址变更,文件上传让传正副本营业执照,正本那里上传电子营业执照可以吗
老师你好,我想问一下因为服务项目买的固定资产,可以用劳务成本过度吗?就是借劳务成本、贷银存,借固定资产、贷劳务成本?折扣费是用该项目的业务成本吧?
请问,这个月认证的发票,发票就应该入这个月对吧,不认证才能和下个月报销的凭证一起做的吧?
您好老师,满勤26天,满勤工资6000元,每天的金额怎么算合理,是6000/26吗
要填的那个受益所有人信息备案,意思是公司收益归谁,占比收益多少,是这意思吗
请问个人的行政罚款能不能抵税?个人罚款能直接用公司缴费过去吗?公司是这个人,个人独资公司
老师全国受益人所有人信息备案什么意思
老师好,建筑一般纳税人,10月开36万的的发票,本月红冲36万,属上月的税金还是正常报正常缴是吧。红冲的只能到11月份做增值税,退税或者留抵是吧
非公司在职人员,差旅费在公司报销这种是否可行?如果可以报,是正常入差旅费,还是入招待费用里
不对吧,应该是借:预付账款,贷:银行存款。水泥沙子发票回来后,借:在建工程-材料费 贷:预付账款
你好,原材料进来,先计入材料,领用的时候转入固定资产
领用的时候转入在建工程-材料费