你好,这样做是可以的
老师,你好!请问一下 如果公司是一般纳税人,在19年8月的时候借了法人钱买生产设备。进账时把借法人的这笔款入了其它应付账款。设备计入固定资产并在下月开始折旧。现在20年11月,法人想把这笔借款以债转股的形式做实收资本,这样做行不行的?
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,下午好,咨询一下出售固定资产分录:2022年买了一台车137000元(因为是内账 不做开票税金)每月月供4485元,当时入固定资产分录是:借固定资产-运输设备 137000 贷:长期应付款:137000.,已做累计折旧63199.77元 现在这台车要以长期应付款余额73800.23元出售给个人。请问现在出售这台车,我要怎么样做分录?
老师好,我公司去年买了一个大型设备,当时是约定分次付款,因为设备付第一笔款的时候就交付我公司了,所以我当时按照合同金额做了价税分离,并且按不含税金额做了暂估入账,在次月开始计提折旧,这样汇算的时候需要调整我的固定资产账面价值和折旧额吗,现在我已经拿到了全部发票
老师请问一下,低值易耗品五五摊销时,最后一期报废时需要什么附件资料?
公司开会买的水果零食入哪个会计科目?
我们公司甲方给我们2套房子200万,抵我们工程款,工抵房协议与我们公司签订的,抵后我们应收甲方工程款还有300万,这房子老板卖了120万,损失80万,但钱也没进公司帐户上,这个账务怎么做呢?
你好老师,公司要注销,要注意哪些事项啊
现在有一张捐赠支出的发票,但是对公账户没有支付?这个款项是不是需要从对公账户支付?
飞机火车如果取得的电子普通发票,是按9%计算抵扣,还是按上面的税率抵扣进项税?
老师我们是运输代理,开发票项目应该是经纪代理服务*代理费/还是物流辅助服务*代理费
如果原来股东的两个股东之间已经做了股权转让了 ,我们先去申报的个人转让股权然后申报了个税了已经完成了个税缴纳,接下来用怎么做啊 股权变更还要做什么啊 先去工商局嘛
老师,我们先给购货方开发票了,但是我们产品还没有生产出来,这个我们怎么做账呢
老师我们是小规模的做环保的现在不含税收入200万企业所得税缴纳多少比较合理
请问一下,具体该怎么办理的?
您好,出股东大会决议,去工商局办理增加注册资本,办理好手续后,就入账增加资本就可以了
如果不去工商增加资本的话,是不是就不可以直接入账的
您好,如果不增资,是可以直接入账的
是不是这样做分录: 借:其它应付款 贷:实收资本
你好,是的,分录是这样的
请问一下,如果把这笔款计入实收资本后,是不是要交印花税的
您好,是的,需要缴纳印花税的
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康