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老师我们这个月变成了小微企业的一般纳税人 但是有一个客户之前8月份给我们转了15万!8月给她开票是小规模纳税 这个月他接触协议了 得把款退给他 然后我按之前1的票给她开的红色普票 这个月我们是一般纳税人 我还用作废 重新开吗

2020-11-23 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 13:13

啥情况,退货退款话,这个直接开红字不需要开蓝字

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快账用户9932 追问 2020-11-23 13:14

我的意思是这个月我们变成了一般纳税人 那开的红字发票是按之前的1%还是按现在6%开呢

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齐红老师 解答 2020-11-23 13:31

开的红字发票是按之前的1%

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快账用户9932 追问 2020-11-23 14:03

那如果发票没有还给我们 我是不不能重新给她开发票?那下个月报税怎么办?申报不了吧 正常是开6%的票,开了1%

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齐红老师 解答 2020-11-23 14:12

这个需要问你税局看是不是需要更正之前最后小规模期间那个申报,还是这个直接现在申报表上面3%简易计税下面申报,对应减免2%填写这个减免表减税下面,还有直接销售额对应减掉1% 这个之后去申报,这个销售额和税额自己填写申报,这个需要问你税局口径,目前不一样各地

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2020-11-23
您好!4月他们是一般纳税人他们可以用专票了。
2021-04-29
你好  不能够抵扣的。 业务的本质是在小规模期间发生的 。 不能抵扣  
2020-10-26
您好,正在给您回复,谢谢
2023-10-16
那你他当时没有收到200块钱的时候,应该有应收账款
2024-04-16
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