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老师我年末资产负债表不平 差额是本年利润借方发生额,当时主营业务成本是暂估的 这是什么原因造成的

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老师我年末资产负债表不平 差额是本年利润借方发生额,当时主营业务成本是暂估的 这是什么原因造成的
2020-11-25 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 11:36

亲,损益科目不能有期末数,你需要全部结转损益,期末未0 

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快账用户2816 追问 2020-11-25 11:38

这软件有问题 现在好了 谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-25 11:42

那就好,弄好就可以,

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亲,损益科目不能有期末数,你需要全部结转损益,期末未0 
2020-11-25
你好  你要检查一下你的损益类科目是不是没被软件取到数字的哈
2024-01-19
你好,那也不对,你本年利润结不结转不影响你的未分配利润,因为你的未分配利润已经包含着本年利润,即使你账上不做处理不影响你的报表。
2024-02-29
您好,这样调整 借应付账款暂估,贷。应付账款,然后把发票附到这个凭证后面就行了,不要涉及到主营业务成本了。
2023-07-11
你好,可以检查下期初设置里边,未分配利润科目的期初余额是否录入了?
2020-03-31
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