这个是需要填写减免税申报表,就是税额的差额填写在减免税申报表中。正常增值税主表是按3%计算的增值税税额,减免2%的税额后,得到1%的税额,如果是需要交税就是缴纳1%的税额
请问简易征收的项目,对方开出一个点的普票,按照差额征收的话,附表三里面没有 1个点的选项,该如何填写差额征收的报表啊?
请问老师,如果一个电梯安装类的公司既有按照简易开票的又有按照一般计税的,按照简易征收开票的这部分收入在申报时候确实没有抵扣进项税额,按照一般计税方式开票的部分抵扣进项了,这没问题吧?
老师,我们外地有个简易计税的项目,现在做申报表的附表一的时候,1、是不是应该填在第二大类“简易计税方法计税”里面的12栏?2、在附表三的3%征收率的项目的第3、4列,是不是填入我们预缴的增值税的金额;3、附表四里面的建筑服务预征缴纳税款这一项的第2、第4列也是填入我们预缴的增值税的金额
我们是建筑企业,有一个简易征收的项目,开3个点的,如果这个项目发生的业务都没有专票进来抵扣,这个还需要做进项税额转出吗,我好像记得进项税额转出是按照简易征收的一个比例做转出的。
老师好,公司是一般纳税人承接了一个项目按照百分之三简易计税,但是有工种分包给下面班组的劳务公司,是不是可以差额征税?差额征税申报时怎么填申报表?系统会自动带出吗?如果让下面班组开票需要注意什么?
我们是4S店,客户抽奖,车子指导售价是12万,但是最终以5万出去,开票就按照五万来开的话,可以?税务要求我们写情况说明
老师,我们是一般纳税人,公司购买房子作为办公室,可以喊放开开专票来抵扣吗?
老师请问企业证券交易怎么申报增值税。有亏损有盈利是冲抵后有盈利才交吗。
您好,老师。请问公司印花税是季度申报的。公司7月,8月无销售额,9月份不含税销售额是1200元。1200x万分之三税率÷2=0.18元,请问老师,到时做9月份的账用不用计提0.18元印花税呢?到10月份申报第3季度印花税时,低于1元,又不扣款
银行回单上,欠费补缴,付款方是我,收款方没有显示是谁,怎么做分录,欠的不是税费吧,是欠银行的还是税费,入其他应付款吧
请问老师,假设股东1分红70,股东2分红30,但是股东1未达到分红条件,不分红,请问会计分录应该怎么写?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录
老师,24.6勾选认证了一张进项发票,但是24.6一直到25.9中间一直没有营业收入,这个进项就一直在期末已认证相符但未申报抵扣栏,这个有什么影响吗?
老师我今天报8月份的个税,系统提示说【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【6】月的申报数据发生了变动,请同步更正【6】月后的申报 数据。,导至我8月份的个税没法提交,6月份的数据我没改过,是不是我6月份有两上员工是有在别的地方拿工资的,在我们这边也是按工资薪金给人家申报的,两边加起来肯定是超了的,扣除都是选了5000,是不是这样就过不了,那人都走了,要是改了的话,要扣税只能是公司承担了
预付卡销售,可以开成米 面 油吗?
江老师,我们是建筑行业,开出去100万含税发票3个点,收到20万一个点的普通发票,这个差额征收是用100万减去20万除以1.03乘以1.03就是我们需要缴纳的税费,那因为收到的是1个点的发票,附表三写在三个点的那里。剩余2个点是写在减免税表的哪里啊。还有是这样计算的?
那你们是开具差额征税发票,就是首先说100万元含税,扣除成本20万元后开具发票
是的,等于缴纳80万含税的发票缴纳税款对吗
因为收到的是1个点的发票,附表三只有3个点的征收率,没有1个点的,就是想问下,这样怎么填写报表?
就是按我说的做,就是正常在增值税主表中是按3%计算销项税额,在减免税申报表中进行填写减免税申报表,填写减免税申报表后,主表剩下的税额,就是需要补交的税款了。
我知道,可是我收到的发票是1个点的普票啊,也是在减免税表填写吗
收到的普通发票,不用填写减免税申报表,因为这个是你们的成本列支金额。
那附表三没有税率1个点啊,我该怎么填写?只有3之类的税率
也是按税额,反推不含税金额,只要减免2%的税额就行了。
心塞啊,这个收到的一个点的20万普票。不含税19.80万,这个金额填哪里
你们是一般纳税人还是小规模纳税人?我看你这个图是一般纳税人的图呢?
是一般纳税人
按3%的税率这一行填写,对于20万元,直接填写在3、4、5列