这个是需要填写减免税申报表,就是税额的差额填写在减免税申报表中。正常增值税主表是按3%计算的增值税税额,减免2%的税额后,得到1%的税额,如果是需要交税就是缴纳1%的税额
老师您好,小规模公司开房租的发票,季不超30万免增值税,用交房产税、土地增值税吗?
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
江老师,我们是建筑行业,开出去100万含税发票3个点,收到20万一个点的普通发票,这个差额征收是用100万减去20万除以1.03乘以1.03就是我们需要缴纳的税费,那因为收到的是1个点的发票,附表三写在三个点的那里。剩余2个点是写在减免税表的哪里啊。还有是这样计算的?
那你们是开具差额征税发票,就是首先说100万元含税,扣除成本20万元后开具发票
是的,等于缴纳80万含税的发票缴纳税款对吗
因为收到的是1个点的发票,附表三只有3个点的征收率,没有1个点的,就是想问下,这样怎么填写报表?
就是按我说的做,就是正常在增值税主表中是按3%计算销项税额,在减免税申报表中进行填写减免税申报表,填写减免税申报表后,主表剩下的税额,就是需要补交的税款了。
我知道,可是我收到的发票是1个点的普票啊,也是在减免税表填写吗
收到的普通发票,不用填写减免税申报表,因为这个是你们的成本列支金额。
那附表三没有税率1个点啊,我该怎么填写?只有3之类的税率
也是按税额,反推不含税金额,只要减免2%的税额就行了。
心塞啊,这个收到的一个点的20万普票。不含税19.80万,这个金额填哪里
你们是一般纳税人还是小规模纳税人?我看你这个图是一般纳税人的图呢?
是一般纳税人
按3%的税率这一行填写,对于20万元,直接填写在3、4、5列