这个是需要填写减免税申报表,就是税额的差额填写在减免税申报表中。正常增值税主表是按3%计算的增值税税额,减免2%的税额后,得到1%的税额,如果是需要交税就是缴纳1%的税额

请问简易征收的项目,对方开出一个点的普票,按照差额征收的话,附表三里面没有 1个点的选项,该如何填写差额征收的报表啊?
请问老师,如果一个电梯安装类的公司既有按照简易开票的又有按照一般计税的,按照简易征收开票的这部分收入在申报时候确实没有抵扣进项税额,按照一般计税方式开票的部分抵扣进项了,这没问题吧?
老师,我们外地有个简易计税的项目,现在做申报表的附表一的时候,1、是不是应该填在第二大类“简易计税方法计税”里面的12栏?2、在附表三的3%征收率的项目的第3、4列,是不是填入我们预缴的增值税的金额;3、附表四里面的建筑服务预征缴纳税款这一项的第2、第4列也是填入我们预缴的增值税的金额
我们是建筑企业,有一个简易征收的项目,开3个点的,如果这个项目发生的业务都没有专票进来抵扣,这个还需要做进项税额转出吗,我好像记得进项税额转出是按照简易征收的一个比例做转出的。
老师好,公司是一般纳税人承接了一个项目按照百分之三简易计税,但是有工种分包给下面班组的劳务公司,是不是可以差额征税?差额征税申报时怎么填申报表?系统会自动带出吗?如果让下面班组开票需要注意什么?
老师,员工的社保 个税 工资分别在三家公司,这个可以怎么解释呀
根据事业单位管理规定,员工出差出现火车票中转的票可以报销吗?
你好老师,运输公司用外边的货车拉的货,没用自己公司的车,但是要开运输发票,怎么开呢
老师你好 请问公司以 计算机软件著作权 评估价格作为股东实缴注册资金 怎样做账
请问,老师能办公司吗
客户收到的服装类发票,记到什么里
无车承运税目怎么设置
老师好,我们要做即征即退,然后现在要签合同,硬件和软件产品是整合成一个信息系统的,然后这个系统里面含版本号,那我合同签订是不是不需要硬件和软件分开写不含税金额?
公司将使用过的桌椅送给员工需要视同销售缴纳增值税吗?
结转产品完工成本,我可以这样子做吗?比方本月卖货100万。购进A材料80万。成本率75%。截止本月直接人工余额8万,材料80万 1、现在我领料70万, 借 生产成本-直接材料70万, 贷 原材料70万, 2、结转商品成本 借库存商品 75万 贷 直接材料70万 贷 直接人工5万 这样可以么
江老师,我们是建筑行业,开出去100万含税发票3个点,收到20万一个点的普通发票,这个差额征收是用100万减去20万除以1.03乘以1.03就是我们需要缴纳的税费,那因为收到的是1个点的发票,附表三写在三个点的那里。剩余2个点是写在减免税表的哪里啊。还有是这样计算的?
那你们是开具差额征税发票,就是首先说100万元含税,扣除成本20万元后开具发票
是的,等于缴纳80万含税的发票缴纳税款对吗
因为收到的是1个点的发票,附表三只有3个点的征收率,没有1个点的,就是想问下,这样怎么填写报表?
就是按我说的做,就是正常在增值税主表中是按3%计算销项税额,在减免税申报表中进行填写减免税申报表,填写减免税申报表后,主表剩下的税额,就是需要补交的税款了。
我知道,可是我收到的发票是1个点的普票啊,也是在减免税表填写吗
收到的普通发票,不用填写减免税申报表,因为这个是你们的成本列支金额。
那附表三没有税率1个点啊,我该怎么填写?只有3之类的税率
也是按税额,反推不含税金额,只要减免2%的税额就行了。
心塞啊,这个收到的一个点的20万普票。不含税19.80万,这个金额填哪里
你们是一般纳税人还是小规模纳税人?我看你这个图是一般纳税人的图呢?
是一般纳税人
按3%的税率这一行填写,对于20万元,直接填写在3、4、5列