你好,备注是对本张发票释义和补充,建议重新开具发票,正确备注。

老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
我们有2分合同是2019.3-2020.2和2020.3-2021.2的,发票全部都是今年才开的,第一张发票备注了2019.1月-3月的费用,月份备注错了,对方财务说2020年的1-2月费用可以不用开,直接从2020.3-4月开始,在备注里说明2020.1-2的费用已经在2019.1-3发票中体现,不再开具,这样的话可以吗?
老师您好!在税务有两个问题,公司属于一般纳税人,第一,正常业务,租赁合同或者协议注明免租期和租期减半的是否可以开具专用发票?第二,疫情防控期间,已预收租金,,按照专票开具,但是冲红发票,更正发票的时候还是按照专票开具,举例2020年1-3月租赁收入原开具专用发票3万,但按照公司规定,2月免租期,冲红原来的专用发票3万,更正的时候也开具专票2万,但是备注2020年1-3月租金(2月免租),也就是2月租金不含在开票收入了,这样开专票可以吗?
老师您好,请问公司的销售发票开票日期是2023年2月5日,但是备注中写明是2022年8月~9月护理费,证明是去年的业务,今年才收到钱,请问您:如果我在去年这笔应税服务已经提供,例如已于2022年8月给对方护理完成,发生了应税行为,但是对方还没给钱的情况下,我在2022年8月份做账:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样对吗?但是如果这样做账的话,去年8月份,到底发生增值税的纳税义务了吗?我这块不太清楚?增值税纳税义务发生的时点是不是以下3个:①发生应税行为且收到款项;②开发票;③按照合同,到了合同双方约定给钱的时间就发生增值税纳税义务。老师,以上我的这些理解对吗?蟹蟹
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
老师,我想问下员工福利费能做多少
老师,这个经营范围能开劳务发票3%的吗?需要资质的吗?
一般纳税人,开普票的话税率是多少?谢谢
老师您好,我想问一下,个体工商户员工的工资可以做成本吗?开餐饮店的有几个员工。
股东A认缴100万,占股40%,实缴50万,股东B认缴150万,占股60%,未实缴。后A转让股权20%给B,请问老师,公示实缴的时候,现在A和B的实缴分别填多少呢?
老师,请教您,就是公司之前借钱给股东,记到“其他应收款“,后来这个钱如果股东没还回来,我能不能做这个分录把其他应收款冲下来,借:库存现金,贷:其他应收款,然后库存现金后面有进项票进来但是没有支付凭证的,我就用库存现金支付
台风损坏厂房,发生维修费用不含税金额217.78万元,厂房原值4694.69万元,我们可以把这个费用全部做费用化吗?放多少年摊销呀?
老师,员工报的差旅费里含的招待费,我可以直接做差旅费吗?
老师个体户和个人独资企业所得税都是用那个个税速算扣除数那个表吗?区别是个体户可以有减半个人独资企业没有?那个免6万的是个体户和个人独资都适用吗。
人名币收汇,CIF报关,报关的时候金额少于收汇的金额了,如果收汇比实际报关收入要多,多出来的外汇,可以怎么处理并入账?